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老师好,请问,8月份食堂买菜钱9月份开票进来的,8月份怎么做账啊

2023-09-07 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-07 16:06

8月先做预付款,9月做费用

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快账用户9488 追问 2023-09-07 16:17

老师,分录怎么写啊

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齐红老师 解答 2023-09-07 16:18

借:管理费用-福利费 贷:预付账款

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快账用户9488 追问 2023-09-07 16:51

老师,这个不就等于8月份收到发票了吗?收到发票,才这样做分录呢

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齐红老师 解答 2023-09-07 16:54

这个是9月做的, 8月:借预收账款 贷:银行存款

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快账用户9488 追问 2023-09-07 18:33

老师,8月份的分录看不懂,8月份这笔菜钱又没有付,银行存款没有减少啊

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齐红老师 解答 2023-09-07 19:47

难道你卖菜不付钱?

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快账用户9488 追问 2023-09-07 20:47

没付,月结的,老师

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快账用户9488 追问 2023-09-07 20:48

先开票来,才付款

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齐红老师 解答 2023-09-07 21:57

那就9月开票时,借管理费用 贷应付账款。8月购入时只签单不做分录

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8月先做预付款,9月做费用
2023-09-07
你好 最晚汇算清缴前开回来发票就可以
2020-08-31
同学你好,8月份开的票,9月份红冲了,8月份还要入帐吗?——是需要入账的 还是8月份先做进去,到9月份的时候在调出来,——是的;
2021-09-09
你好 借预付账款 贷银行存款
2022-09-15
借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-09-08
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