你好,你开发票的收入的时候价税分开还是合计的 无票收入和这个是一样的
餐饮企业原先是内外账,股东调整后准备只做一套账,从外账数据接着往下做,新来的会计说考虑到一本真账报税税费确实会高很多,后面会适当性少报收入,但我想到以前工资一半从公户,一半从内账现金发,现在等于收入大部分进公户,全部人员工资从公户发,除了部分管理层个税要交,公户上显示工资金额是跨步的明显对比,这样做都有哪些税务风险?
您好,老师,我们公司一开始没有内账的,也没有内账报表的,外账是记账公司负责的。现在老板要我这边每个月出内账的三大报表,我这边有点蒙,因为中途建账,期初数据是没有的,只有银行存款和现金,应收账款是知道的,其他都不知道,我试过做出来的报表是不平的。我搞不懂,我应该如何下手
1,老师您好:我公司是一家中间商赚差价的交易平台,对于预付账款,如何规避风险?(客人要求先付款再给我们发货,金额较大) 2,老师 中间商赚差价的成本票和收入票都没有(因为都是跟个人交易) 现在公司做的是内账 如何改善走向外账?
老师,这几个问题请您帮我看看呢1.目前公司的收入确认政策?海外业务如何确认?国内组件业务如何确认?国内工程业务如何确认?预收账款是不是未开票收入?公司营业收入和纳税申报表及出口免抵退申报表是否一致? 2. 目前公司是如何做成本结转的?是用的什么财务系统?ERP系统自动结转还是手工结转?工程成本是如何确认及结转的?预付账款和应付账款同时都很大,是不是未到票的采购款?
外账有外账公司做,只负责公司内账,无票收入在确认收入的时候是否要价税分离?因为外账只报了一部分收入数据跟内账差距较大,交税金额不一致,请问内账如何做?
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理
老师,你好,我们是一家建筑公司,现在承包了一个劳务工程,我们可以给对方开几个点的发票
社保最新政策 计算 比例 各档基数
我想问一下,我开票小规模企业,发票上面显示是1%,税率,但是申报时候显示是3%,我做凭证怎么做,如图下,你帮我看看这样对吗
老师你好,请问工厂里有食堂,有厨师和帮厨,是不是食堂的所有费用,都可以放在管理费用-福利费里?
老师我们公司账上有200多万的收入没有申报,10月电商的数据都会到税务系统,我十月申报的时候是一次把这200多万报了还是先报一部分好些?我们公司是小规模纳税人,前面没怎么报税,总共前面就报了30来万