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收到客户开具的红字发票,账务如何处理?

2023-09-08 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-08 10:46

借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

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借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-09-08
你好,直接冲减本年的销售收入和增值税
2023-06-29
你好,如果是专票,对方认证了,进项转出, 借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出。
2023-07-26
您好,2个都可以的。蓝字发票在购买方手里,那红字发票也需要给购买方,蓝字发票没有在购买方手里,那红字发票不需要给购买方了。
2023-05-29
你好,客户收到红字负数发票,分录是  借:应付账款,贷:库存商品等科目 
2023-07-28
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