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请问老师 上月暂估做的是 借 劳务 10 贷 应付10 然后结转了 借 主营业务成本 10 贷 劳务 10 现在发票来了8 怎么做分录

2023-09-08 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-08 14:25

借劳务成本-10 贷应付账款 -10 借 主营业务成本 -2贷 劳务 -2

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借劳务成本-10 贷应付账款 -10 借 主营业务成本 -2贷 劳务 -2
2023-09-08
你好,先把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应的分录
2023-09-08
您好,同学,请稍等下
2023-09-08
暂估的红冲,然后按发票入账就行了。
2023-11-09
借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷主营业务成本,金额都是10 借库存商品11应交税费,应交增税进项1.43 贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品11。
2023-11-09
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