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请问老师 暂估做的是 借 劳务 10 贷 应付10 然后结转了 借 主营业务成本 10 贷 劳务 10 现在发票来了8 怎么做分录

2023-09-08 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-08 16:14

你好,先把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应的分录

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快账用户5948 追问 2023-09-08 16:15

那结转呢?怎么做

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齐红老师 解答 2023-09-08 16:15

你好,结转的分录也需要冲掉,因为金额不对。

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快账用户5948 追问 2023-09-08 16:20

就是分录不变 做成红字就可以了吗

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齐红老师 解答 2023-09-08 16:21

你好,是的,是这样的

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您好,同学,请稍等下
2023-09-08
你好,先把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应的分录
2023-09-08
借劳务成本-10 贷应付账款 -10 借 主营业务成本 -2贷 劳务 -2
2023-09-08
你好,现在是发票到了吗?你是多暂估了。
2026-02-10
你好,你把取得了发票之后的主营业务成本都改成利润分配,未分配利润 发票和暂估一样的情况下不需要调整。
2024-05-20
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