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请问老师 暂估做的是 借 劳务 10 贷 应付10 然后结转了 借 主营业务成本 10 贷 劳务 10 现在发票来了8 怎么做分录

2023-09-08 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-08 11:03

您好,同学,请稍等下

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齐红老师 解答 2023-09-08 11:06

借应付账款贷劳务成本10 借劳务成本,贷以前年度损益调整10 借劳务成本,贷应付账款,8 借以前年度损益调整, 贷劳务成本8

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快账用户3425 追问 2023-09-08 14:22

上个月暂估的 不是去年

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齐红老师 解答 2023-09-08 14:54

借应付账款贷劳务成本,借劳务成本贷主营业务成本,金额都是十,然后再做发票的, 借劳务成本贷应付账款8 借主营业务成本贷劳务成本

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快账用户3425 追问 2023-09-08 16:06

老师 还付款了 怎么做分录 付了8

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齐红老师 解答 2023-09-08 16:41

您好,同学,借:应付账款8 贷:银行存款8

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你好,先把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应的分录
2023-09-08
您好,同学,请稍等下
2023-09-08
借劳务成本-10 贷应付账款 -10 借 主营业务成本 -2贷 劳务 -2
2023-09-08
你好,你把取得了发票之后的主营业务成本都改成利润分配,未分配利润 发票和暂估一样的情况下不需要调整。
2024-05-20
你好,他又冲了一次暂估的意思
2025-10-24
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