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公司现在是一般纳税人,之前是小规模纳税人,小规模时期购入的车辆现在折旧完出售,打税局电话说是可以按3%开具发票,减按2%申报,请问这个申报表要怎么填?

2023-09-08 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-08 14:42

你好,减免的1%的主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面填写, 然后销售额附表一百分之三减一计税销售货物里面填写。

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快账用户3860 追问 2023-09-08 15:01

是选择哪个呢?

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是选择哪个呢?
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快账用户3860 追问 2023-09-08 15:01

主表填在应纳税额减征额,那是属于即征即退项目吗?

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齐红老师 解答 2023-09-08 15:03

选择第一个的 不属于即征即退。

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你好,减免的1%的主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面填写, 然后销售额附表一百分之三减一计税销售货物里面填写。
2023-09-08
您好,这个是这个的,申报的时候,有一个减免税1%的地方,写在那就可以
2023-09-13
你好;         按3% ; 票面按3%开票 ;申报的时候按       减按2%来报增值税 ;  实际就是 减免了1%    
2022-06-13
你好 你这情况要找一下你税局,按你税局要求申报  因为特殊情况各地处理不一样 
2021-06-16
你好; 你之前买的时候是小规模; 现在按照3%减按2%报增值税  ;可以报无票收入   
2023-01-30
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