您好,这个是这个的,申报的时候,有一个减免税1%的地方,写在那就可以

老师,一般纳税人期间开发票,现在是小规模纳税人,小规模期间红冲一般纳税人期间开票后,再开在一般纳税人期间发生的业务。是选择按6%开,还是3%开,如果3%开,税务局说就算你不享受普票免税政策,按3%开发票,另外百分之三保税时候也要给他报上去,这个我怎么不是很懂呀,老师
老师,我们之前第一季度是小规模,又刚好又同月变更为一般纳税人,在申报的时候有一笔收入直接按3%纳税,6月份税局说那笔收入增值税可以减按1%政策缴纳,现在退的是那2%的增值税及附加,这个怎么做啊
老师,我们公司卖了一辆二手车,之前是小规模纳税人没有抵扣进项税,现在开三个点的普票给个人购买者,申报纳税时可以减按2个点交税,那么账务上如何处理呢?
公司现在是一般纳税人,之前是小规模纳税人,小规模时期购入的车辆现在折旧完出售,打税局电话说是可以按3%开具发票,减按2%申报,请问这个申报表要怎么填?
公司现在是一般纳税人,之前是小规模纳税人,小规模时期购入的车辆现在折旧完出售,打税局电话说是可以按3%开具发票,减按2%申报。这个入账要怎么做呢?发票上是3%,
新疆乌鲁木齐分公司25年12月已经注销,请问26年还用做工商年报吗?
企业注销时,会涉及查询哪些资料,比如?一步一步注销的流程又是什么呢
开了invoice 还必须开普通发票吗
老师你好,对方是旅游公司,我们工程公司,给对方老板修房子,需要工程公司给旅游公司开发票,这个怎么处理
老师有知道河北省历年社保基数的吗?
老师,公司现在遇到的问题就是:以前年度送审计的一本决算项目回来了,我需要入账。这个项目是22年的。以前有预开发票付了进度款。而且这个项目已经转固定资产了。我都不知道该从哪里下手?请教老师
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
我是问怎么入账啦
是问怎么做分录是吧,这个减免1%
那分录怎么做呢
借 应交税费 ——减免税款 贷 其他收益
没有其他收益这个科目,可以入营业外收入-政府补助吗,或者-其他
可以,这个是可以的哈