可以的,可以开红字的。

7月份收到一张增值税专用发票,财务在7月份勾选平台里抵扣认证,10月份发现票号对不上,错号。正常应该怎么操作,购买方需要开红色冲红吗?
对方公司今年1月份给我们开了一张专票,我一直没认证,现在认证的时候发现税号是错的,那我现在联系对方红冲,我用不用先开具红字增值税发票信息表,具体怎么操作对方问我?
1、我是一般纳税人 2、7月份认证了一张进项发票,(认证的是6月份账),正常缴增值税。 3、7月份发现发票有问题,对方需要重新开具一张新的给我。我需要补税吗 ,退票之类的吗。 4、我7月份红字发票了,对方7月份又重新开了一张。 冲红的进项,6月份交的税?和7月份需要认证的怎么抵? 收到新补的发票,还需要继续认证吗?分录是什么?影响6月份吗?
我7月份给别人开了一张增值税专用发票,对方没有认证,现在是9月份还可以冲红吗
公司是一般纳税人,7月份开错票了,9月份红冲,同时9月份没发生其他业务,就一张红冲票,报税时还退增值税吗?
老师,小规模开出去的专票, 分录是不是,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 是不是这样啊?
老师,手机在哪可以实训操作
老师您好,满多大年龄可以注册营业执照啊
老师,我们公司用别人的公司中标,账务怎么处理,我公司为实际做项目的,那么成本应该开在哪个公司,后期的收入会打在中标的公司,那我们公司怎么拿到这笔收入
研发费用怎么归集才不会出错?
老师,请问留抵税放在哪个会计科目
高新技术企业优惠政策有哪些?
另外10月没开据0税率增值税,11月开据后在申报增值税时系统带出来的销售增值税可以改成减掉10月申报过后的金额吗?在开据发票时备注栏里的一般贸易方式可以写成0110吗
专项审计必须设置重要性水平吗
这个公司卖固定资产房屋都需要交哪些税?
那我这边已经对这个发票的记账联做过账了,那我这边需要怎么做退税呢
开红字就是负数就会空间冲减
那我这边只要把做过账的记账联拿着跟我开出来的负数发票一块去税务局验旧就可以了是吧
是的是的。要把给对方的那一联儿要回来,然后再开红字。