借:其他应付款2075 贷:应付账款2075

老师,请问同一个客户应收账款借方余额-230300元,应付账款贷方-600000元,请问怎么调整
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
老师,请问同一客户的应收账款借方-2265 ;其他应付款在贷方正数2075 怎么调账,谢谢
老师,其他应付款的贷方余额-50000;请问是客户差我,还是我差客户?谢谢
老师,请问2023年4月有一笔账入错了贷方。贷方是其他应付款-小张,录入时贷方记到了:其他应付款-小李。现在才发现,可以在2024年4月的记账凭证来做调整吗?借:其他应付款-小李:8000。贷:其他应付款-小张8000。谢谢您的解答!
是应收账款和其他应付款
借:其他应付款2075 贷:应收账款2075
借方还是贷方?
就是我写的分录哈
我的意思是其他应付款和应收账款各在什么方向
我做了 就说的不平
2个科目的金额不相等,只能结转平一个科目
我按少的金额做的
借:其他应付款2075 贷:应收账款2075 老师 麻烦把这个方向给我写哈 谢谢
你可以把应收账款的余额调整在其他应付款