借:其他应付款2075 贷:应付账款2075
老师,请问同一个客户应收账款借方余额-230300元,应付账款贷方-600000元,请问怎么调整
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
老师,请问同一客户的应收账款借方-2265 ;其他应付款在贷方正数2075 怎么调账,谢谢
老师,请问2023年4月有一笔账入错了贷方。贷方是其他应付款-小张,录入时贷方记到了:其他应付款-小李。现在才发现,可以在2024年4月的记账凭证来做调整吗?借:其他应付款-小李:8000。贷:其他应付款-小张8000。谢谢您的解答!
#提问#请问老师针对与同一个人原来有借款30万做分录借其他应收款,贷银行存款,现在他进账240万,电脑做账,做分录借银行存款,其他应收款是记借方负数还是贷方正数合适呢?谢谢
跨区域外经证预缴之后的后期处理
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
请问老师,在哪里可以查到证书被使用的情况?
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
是应收账款和其他应付款
借:其他应付款2075 贷:应收账款2075
借方还是贷方?
就是我写的分录哈
我的意思是其他应付款和应收账款各在什么方向
我做了 就说的不平
2个科目的金额不相等,只能结转平一个科目
我按少的金额做的
借:其他应付款2075 贷:应收账款2075 老师 麻烦把这个方向给我写哈 谢谢
你可以把应收账款的余额调整在其他应付款