你好做了生产成本 结转了主营业务成本没有

请问老师去年12月份代开发票缴纳的税款,因税务政策4月份退款了,今年应该怎么做账务处理?
老师请问 我们公司去年付了服务费2万 也收了2万的发票 今年它这边退回5000 我这边应该怎么做账
#提问#老师,请劳务派遣公司的临时工在生产部工作,劳务费应该算入生产成本还是管理费用呀?分录怎么写?
老师,公司去年进生产成本的劳务费,今年因安装问题退回了1万,请问账务应该怎么处理呀?
老师,我们2024年生产设备,领用了A材料,已经安装,并且该设备也已经销售了结转了成本与收入,结果今年发现问题,这个材料退回,请问如何账务处理?
老师,2025年12月计算工资薪金个税时已扣除了员工的个税600元。但是2026年1月申报这笔工资薪金时发现个税系统并不需要扣除这笔个税600元。现在需要公司需要补还给这位员工600元,以什么名目补呢?
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
老师,我们是代账公司。客户公司找人申请高企,研发费用是高企申请下来做,还是没申请下来之前就要做啊,对方做高企的中介也不跟我们对接
老师合作社开的葵花籽发票 自己种的税收编码怎么选呢,发票货物名称里税收编码
老师,以前往来期初余额没有考虑到未开票,现在开票了,借应收账款,贷方放什么科目?
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,用的是应付账款这个科目,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以前财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款挂账,往来账上就一直是显示负数,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接采购入库一笔账,把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司货款款,如果我调回来的话,那我是否需要把去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗,总感觉调了这笔款,供应商有少给我供货的这笔材料
老师,账上25年暂估的材料还差50多万,请问这些材料发票最晚什么时间开进来,汇算清缴还没有做
请问:工商年审,社保,本期实际缴费金额栏,是否包括“特定人员工伤保险”的?
出口退税首次资料办好了之后,下一步怎么操作呢?
老师就是我们的实缴出资时间在哪里看?