你好,学员,没有这个政策的 老师在深圳,现在的公司是一家高新企业上市公司,也没有接到这个通知政策 学员是在哪看的
老师你好,我兼职了一家一般纳税人企业销售电梯的开进来的是专票,税率是13%,开出去的是普票,税率也是13%,请问可以抵扣增值税进项税吗?听很多人说这个销项普票(开出去13%)可以抵扣进项税(开进来13%),不知道这个是不是真的可以抵扣?麻烦给予解答,谢谢老师!
老师好!我们是旅行社,现在疫情期间享受免税政策,之前收到的住宿类专票都不做抵扣,直接转出的,这个月开了一张增值税专票,是航空公司返利的发票,我做营业外收入吗?,还有能用进项票抵扣吗?税局之前说最近免税是不能用抵扣发票的,我这种情况能用来抵扣吗?
老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
老师你好,如果我增值税进项费用发票,不抵扣企业所得税,因为费用多了剔除,那我这张票可以抵扣增值税进项税额吗?还是说企业所得税自己剔除不抵扣就跟着增值税也不能抵扣啊?
老师你好,我们高新企业听说这个月开始可以亨受增值税加计扣除吗,说是13%的进项可抵扣18%税额吗,能不能发个键接或文档给我
老师,我购买商品,取得了进项发票,抵扣后,发现不应该抵扣,于是做进项税额转出,那进项税额转出的余额,能否转入商品成本?
老师,我们六月底拿的营业执照,税务登记这些都是7月才做的,选的都是从7月份才开始报税,个税6月的要报吗
进项税没有勾选,做账是不是就不能做了,要是能做账的话,应交税费是不是的和电子税务局里的数据一样
4月接账,3月期末是不是4月接账年初
老师好,印花税怎么在账上取数?
老师 请问小规模纳税人按1%税率开普票 季度不超30万 那它的不含税金额是除以1.01还是1.03呢?
老师这个怎么查缴费了没
老师你好!10天前给其他单位开的收款票据丢失了怎么办?
老师好,建筑公司申报印花税,能不能开出去的票全部申报建设工程施工的印花税,开进来的票申报买卖合同的印花税呢?
老师这个是什么意思,有点搞不懂
老师这图片看见了吗,20230903税务总局文件
这个是进项税加计扣除增加的,以前是服务行业一直有,现在是增加的 这个是先进制造业的,要先跟税务局认定的,不是高新企业都满足的
哦,我们确定高新企业,也有证的,今年属于三年复审高新,属于制造业,一般纳税人,生产口罩,消杀产品等,可以不
这个根据老师的了解是不可以的 不过老师建议可以电话跟当地税务局确认一下,保险起见