你好,是盈利的季度计提所得税

老师,如果以前年度有亏损,而本期有盈利,弥补亏损后不盈利的话,需要计提所得税吗,如果账上计提了需要如何处理
我公司今年有盈利但是弥补完亏损不用交所得税,还需要计提吗
您好,如果前两年公司亏损,今年公司盈利但是弥补不了以前年度亏损(申报表不用缴纳所得税)那么有盈利的月份需要计提所得税费用吗?
去年有未弥补亏损,当月盈利,但是减去去年的未弥补亏损以后不需要缴纳所得税就不用计提所得了吧
老师,公司前期有亏损,还弥补不完,盈利的月份需要计提所得税吗?
我想问工业会计科目,设置几极合适,为啥我单位就设置一级科目
先计提社保再做缴纳凭证是不是
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
老师,外贸型出口退税企业发票不用开出去,到哪里看有没有出售过?
三十万以下的小规模纳税人,如果其中有五万是未开票的,此时不需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,开票的那个月份在交税吗?
@朴老师,别的老师别回答,那就是购进商品吗?