你好,你的会计分录和流程是正确的,没问题。

老师麻烦您给检查一下我写的分录流程对不对。从开票到缴税的步骤。
在代理记账公司做会计助理,本人无证,这是老板给的题目,麻烦帮我看看对不对,麻烦教一下每个步骤正确的分录(卖出大于库存,需要做暂估入库)。整一个采购,销售,结转成本麻烦帮我写一下,感谢老师
老师 软件即征即退: 第一步电子税局备案 第二步按软著证书名称开票 第三步正常申报缴纳增值税 第三步填写即征即退计算表~退税 麻烦看下这个流程对吗 有没有漏掉的步骤
麻烦老师帮忙写一份民间非营利组织的,从计提工资到缴交医保社保全流程,包括发放工资的,还有代扣代缴个人所得税的分录写给我一下,然后带上金额,谢谢
麻烦老师帮忙写一份民间非营利组织的,从计提工资到缴交医保社保公积金全流程,包括发放工资的,还有代扣代缴个人所得税的分录写给我一下,然后带上金额,谢谢
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
谢谢老师
祝你工作顺利,加油哦
老师第四步不对,麻烦老师帮忙看一下,数
你的进项税额比销项税大是吗?
进项数小
第四步 我也不明白是什么意思。逻辑不通
最后一个分录的进项税转出怎么回事
就是那个数对不起来,我以为是这样写。老师我应该是写错了。 麻烦老师给算一下第四步的数应该怎么填。
借应交税费-销项税 贷应交税费-进项税 -未交增值税
这是另一个老师发给我的流程,第四步不懂,数怎么填
这里的数字就是未分录里的未交增值税
麻烦老师帮忙写一下第四步的流程,数字怎么填进去好吗?
第三步是未交的增值税数。
借应交税费-销项税202141.92 贷应交税费-进项税46339.24 -未交增值税155802.68
老师我写的第四步是错的。
到未交增值税这里是这样的分录我发你的
我都迷糊了,老师发给我的不是我错了第四步纠正的数吗?我的第四步是错的。老师发给我的不是纠正过来的对的吗?
是的,你说的是正确的
我的那个第四步的数不对,麻烦老师帮忙纠正一下,我该填那个数
你那个分录不能那样写,本身没有转出的