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请问一下老师,七月份收到的专票,已经勾选认证并做账,八月份检查到专票的地址栏有误,重新在八月份进行开具专票,那我现在的账务应该怎么处理。

2023-09-11 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-11 10:07

你好,你们单位开红字信息表,你开了吗?

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快账用户6065 追问 2023-09-11 11:14

就是没有,我什么都没处理,对方就重新开了张票给我

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齐红老师 解答 2023-09-11 11:16

那不对,你已经认证了,你不开红字信息表,对方能开出红字发票。

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齐红老师 解答 2023-09-11 11:17

你看下这个月申报增值税的时候,它提示你进项转出吧。

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快账用户6065 追问 2023-09-11 11:23

意思我在申报的时候,系统会提示吗,我还没操作过,那她重新开具的发票我这个月暂时就不进行勾选吗

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齐红老师 解答 2023-09-11 11:25

重新开的发票可以抵扣的,他几月份给你开的,八月份认证就是啦。

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购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。 然后重新开
2023-06-22
同学你好 1.这个可以的,购买方申请红字发票信息表之后可以重开 2.先原分录负数红冲然后再按照蓝字发票做分录就行
2022-01-18
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