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老师你好,我们有个快递公司签的合同,但是快递公司搞活动,充值3万,算31500元,1500元没支付凭证,请问老师怎么做账?急急急

2023-09-11 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-11 10:10

您好,这个是属于优惠,你只能做营业外收入

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快账用户1790 追问 2023-09-11 10:11

老师,分录怎么写?付款是3万,开票是31500元?

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齐红老师 解答 2023-09-11 10:12

对,开票的话,是可以大于付款金额的,  借 预付账款 31500  贷 银行存款 30000   营业外收入1500

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快账用户1790 追问 2023-09-11 10:19

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-09-11 10:23

不客气的,祝您开心

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您好,这个是属于优惠,你只能做营业外收入
2023-09-11
您好,同学,可以计入职工教育经费中呢
2023-09-23
 你好;     这个是什么方面的;  是销货物  运输发生的运费吗  
2022-10-17
其他应收款和老板是一个人吗?
2023-12-15
首先,按照实际支付的 21700 元记录: 借:预付账款 21700 贷:银行存款 21700 然后,根据另一位老板认可的 5000 元确认制造费用: 借:制造费用 5000 贷:预付账款 5000 对于多支付的 16700 元,可以暂时挂在预付账款科目中,等待后续处理,比如与供应商协商退款或者用于抵扣未来的房租等。 这样既在账上体现了实际支付给房东的 21700 元,又按照老板的要求确认了 5000 元的制造费用。同时,与供应商的往来款项也能清晰反映。
2024-07-29
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