你好,持股的经营所得这个不需要缴纳税
老师第二小问 为什么要减去80 它所得税前现金净流量不是已经减去了吗?还要在问最终决策时,固定资产的决策没有收入的前提下不是看那个方案成本小用那个?题目里面也没有给出日后的收入啊?
老师麻烦你帮我分析下专题三,第三小题问递延所得税余额,后面答案我画横线处,怎么理解? 2016年确认的递延所得税资产为何是200*12.5%+200*25%=75万元,2017、2018、2019也是类似算的,为什么会这样 题中有说三免三减半的政策,这个意思不是说2014年-2016年免征,2017-2019减半征收,怎么在算一年会有两个税率?
老师第2题,我看答案,是选B,这个分路我理解不了,请老师讲解。为什么成本是1200?应收股利24万,为什么是应收呢?不是已经包含在1224万元里面了吗?还有,8万的手续费为什么入到投资收益呢?还有支付1224万元,为什么变成其他货币资金呢?
老师这个第9题没太理解,第三问为何前面那个50万,不算经营收入吗?怎么是80万,前面50万什么意思?
老师请教一下,我五月开了一笔50万左右的收入发票,当时交了三万多的税,8月的时候作红冲了,又从新开了50多万的发票,系统里面显示又要交两万多的税,那之前交的税应该怎么处理?我只在账上计提了这两万多的税,因为这个情况是第一次遇见,我也不知道该怎么处理,是不是要退税?还是发票冲红就自动抵扣以前交的税?
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
没太明白,这个第3小问不是一起的吗?他从持股企业分回经营所得50万元,当年实现经营所得800万,没太明白为何这个800*0.1=80又要征税?
这个不是一起的,是分开的两笔