你好,把重开的发票附在原来的凭证后就是
老师,我是小规模企业,用的是2013小规模会计准则,2020年12月,我给客户开了增值税普通发票80000元,2021年6月客户退回来,要求重新开具75000的发票,因为有5000不能合作,我7月份收到发票,开具了销项负数,这种情况我应该怎么做分录呢
老师,我是小规模企业,用的是2013小规模会计准则,2020年12月,我给客户开了增值税普通发票80000元,2021年6月客户退回来,要求重新开具75000的发票,因为有5000不能合作,我7月份收到发票,开具了销项负数,这种情况我应该怎么做分录呢,6月份开的发票已经按照收入正常报税
老师,我们是小规模纳税人,执行小企业会计准则,2020年享受免税政策有笔收入现在企业要求退回,已经开了负数发票,款也已经退回了,该怎么入账?
老师,我是小规模纳税人,使用小企业会计准则,去年的收入多开了发票,今年1月份重新红冲以后开具了正确的发票,要如何做账务处理?
老师,22年收到的电信发票有三张没有企业税号,现在给开了负数,又重新开了正确的,小规模小企业会计准则,怎么做分录处理
开的负数的也要附后面吗
是的,都附在一起就是