您好,不是已经做收入吗还要结转是吗

老师,之前的财务收到工程款做,借银行,贷预收账款,每个月末都不把预收账款,转到工程结算收入,是到工程结束,才把预收账款转到,工程结算收入,我想问:工程结算收入只能等工程结束才转吗?每月收到的工程款都放到预收账款/**项目工程收入吗?
建筑工程收到工程部分款,产生合同成本,月底怎么结转成本和收入?
老师:建筑项目,工程结算-价款结算,工程结算-收入结转,和主营业务收入,这几个科目怎么区分。怎么衔接呢。
工程结算收入月底怎么结转
月底结转成本和收入的流程是怎么样的?
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账
给公司买了电梯但是不明确用途,是给客户装的还是给自己人用的这个分录写在建工程还是借固定资产借进项税贷应付账款?
老师,我们2025年7月份给供应商打了7万块钱,对方没给票,我们也没计提2025年成本,现在对方开票73000,含尾款3000质保金暂时不付,这个记哪年成本
法人在25年7月-26年7月借款50万,但是没有约定利息,但现在把借款协议重新签订了,约定了月息2000, 因为之前没约定利息,所以没缴纳增值税,那现在增值税要怎么处理
借应收贷工程结算收入
直接做工程结算收入贷主营业务收入对吗
嗯对,就是这样处理的了
借工程结算收入贷主营业务收入这样做分录没问题?
工程结算是一个单独的科目,不带收入两个字
借工程结算贷主营业务收入
嗯对是这个意思的