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老师,我们2025年7月份给供应商打了7万块钱,对方没给票,我们也没计提2025年成本,现在对方开票73000,含尾款3000质保金暂时不付,这个记哪年成本

2026-03-20 16:29

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同学你好,实际操作中,简化起见,等到要给供应商付那3成的时候,收到供应商开的发票之后,才入账应付账款30% 。否则,完工时,就暂估这个30%入账处理。
2022-09-15
早上好,当然记6月嘛,计提成本,发票收到时冲回这个分录,再按发票金额做分录,发票放在7凭证里,没有要求成本费用当月有发票,年度汇缴前来发票都可以税前扣除的
2023-08-30
你好勾选后转出直接走了成本就可以啦
2025-07-21
你好,当时实际支付了多少?
2023-10-26
您好 没有抵扣 把这张发票联和抵扣联都要退还给对方就可以了 不需要您提交红字发票申请 在6月已做了应付账款,退发票联和抵扣联给对方后 红冲分录
2022-09-15
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