咨询
Q

老师想问下,建筑工程发票已开,跨区域预交税款已申报报验并反馈完毕,对方也把发票抵扣了。最终做结算金额少了,相当于多开具了发票,税款怎么处理,怎么开具红字发票

2023-09-11 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-11 15:36

你好,对方认证了,对方开红字信息表,然后你们开红字发票就可以的。交的税款,你问一下项目所在地那边能给你退回吧?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,对方认证了,对方开红字信息表,然后你们开红字发票就可以的。交的税款,你问一下项目所在地那边能给你退回吧?
2023-09-11
一、3月无票收入申报的会计分录处理 确认收入时: 借:应收账款 100万 贷:主营业务收入 82.5万(100万/1.13) 应交税费-应交增值税-销项税额 17.5万(100万/1.13 x 0.13) 结转成本时: 借:主营业务成本(根据实际成本进行结转) 贷:应付账款(根据实际成本进行结转) 二、10月份开具发票时的会计分录处理 收到工程款时: 借:银行存款 100万 贷:应收账款 100万 开具发票时: 借:应收账款 100万 贷:主营业务收入 82.5万(100万/1.13) 应交税费-应交增值税-销项税额 17.5万(100万/1.13 x 0.13) 结转成本时: 借:主营业务成本(根据实际成本进行结转) 贷:应付账款(根据实际成本进行结转)
2023-11-07
你好;  走以前年度损益调整红冲的; 因为跨年了 。2     如果是 汇算之前的业务红冲; 那么就得 在年报报这笔数据的; 要改22年的数据的; 没有专门的政策的  
2023-02-27
您好 可以做跨区域涉税事项信息反馈表 对前期没有影响 后期可以继续开外经证
2022-10-25
(1)先做一笔冲销3月无票收入的凭证摘要写:上月无票收入,本月已开票。会计分录为: 借:银行存款(红字) 货:主营业务收入(红字) 货:应交税费一应交增值税(销项税额)(红字) (2)根据开具的发票入账 借:银行存款 货:主营业务收入 货:应交税费一应交增值税(销项税额)
2023-11-07
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×