同学你好,这种情况下,需要问一下贵单位的经办人员,搞清楚再做账处理,不过,从你的描述来看,可能是对方开错了。

老师,请问一下,我们公司是人力资源公司,开了一张票给对方,开的内容是代发工资。随后银行收到对方的钱。但是又不能确认为收入。这个该怎么做分录呢
化妆品企业,一般纳税人,我们近期接了一笔洗发沐浴露单,原料包材等都是委托方的,现在我们已经生产完工,对方需要我们开增值税专票,我们是开加工费还是开货物?开加工费属于什么税收编码?税收分类编码?
老师,我们做贵金属提炼的,我们跟对方买断这批货,对方付我们加工提炼费,比如这批货10万,加工费1万,发票按这个金额对开,但是付款时那1万加工费对抵了,所以付9万,到时账务处理那1万做现金处理还是?
收到了一张发票,上面开的是去年加工产品的加工费,但是当时不知道这个加工,所以没有入账并且产品已经结转。现在收到发票入库和账务应该如何处理呢?
老师,你好 我们是黑色金属加工店,做委托加工金属,材料由对方公司提供(机械制造厂),现对方发我们开票资料如图EXCEL表格,请问我们开票是开加工费?还是开商品?(如图)
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
各位老师大家好,财务三大报表之间的勾稽关系可以详细解析一下吗,谢谢
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩 电费 记在哪个科目下呢
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩电费记在哪个科目下呢
老板吃饭的餐费发票。他自己付的钱。这种。可以做 报销款吗
在四线城市做会计大概有多少钱?
老师,公司出售自产的大豆,属于免税农产品,大豆的成本没有成本发票,但实际发生,汇算清缴还用调增吗?
老师,安徽的会计继续教育在哪?
老师 假如以你的专业视角来看 这张发票需要怎么做账?
对方是老江湖了啊 按理说不应该开错发票的啊
同学你好,按我的理解,做加工费处理。
同学你好,老江湖,也有开错了的时候。
好的老师 但是他开票一级大类是金属制品 这样硬是给他做账放到劳务加工费会有啥风险吗
如果做加工费的话能计入委托加工物资吗老师 因为我们老板说这张要做存货
同学你好,可以做到委托加工物资里。
结转时可以直接借主营业务成本贷委托加工物资吗
同学你好,可以这样做,但是,最好从委托加工物资,转到库存商品,再转到主营业务成本。
但是我们账上没有做过发出过委托加工物资的分录 这比加工费也能孤零零做一笔委托加工物资吗?
同学你好,如果这样的话,就按老板说的做库存商品吧。
老师。我们老板改口了 说是加工劳务 这样应该怎么做账?
同学你好,如果这样的话,建议记入制造费用处理。
就直接借制造费用 贷应付账款吗 制造费用结转时候的分录应该怎么做
我们本月没有产生收入账上也不打算体现主营业务成本 这笔制造费用要怎么结转 能先结转到生产成本等有收入了再结转主营业务成本吗
同学你好,是的,直接借制造费用 贷应付账款。贵公司没有生产过程啊,如果有的话,结转时,借:生产成本,贷:制造费用。再结转时,借:库存商品或者产成品,贷:生产成本。如果没有生产过程的话,建议可以把这个加工费记入销售费用处理。借:销售费用,贷:应付账款。