同学你好,这种情况下,需要问一下贵单位的经办人员,搞清楚再做账处理,不过,从你的描述来看,可能是对方开错了。

老师,请问一下,我们公司是人力资源公司,开了一张票给对方,开的内容是代发工资。随后银行收到对方的钱。但是又不能确认为收入。这个该怎么做分录呢
化妆品企业,一般纳税人,我们近期接了一笔洗发沐浴露单,原料包材等都是委托方的,现在我们已经生产完工,对方需要我们开增值税专票,我们是开加工费还是开货物?开加工费属于什么税收编码?税收分类编码?
老师,我们做贵金属提炼的,我们跟对方买断这批货,对方付我们加工提炼费,比如这批货10万,加工费1万,发票按这个金额对开,但是付款时那1万加工费对抵了,所以付9万,到时账务处理那1万做现金处理还是?
收到了一张发票,上面开的是去年加工产品的加工费,但是当时不知道这个加工,所以没有入账并且产品已经结转。现在收到发票入库和账务应该如何处理呢?
老师,你好 我们是黑色金属加工店,做委托加工金属,材料由对方公司提供(机械制造厂),现对方发我们开票资料如图EXCEL表格,请问我们开票是开加工费?还是开商品?(如图)
员工个人社保,也是由公司去交,这部分如何做分录
购买方罚款,我放开红冲发票冲掉原来对应业务里货物的一部分对应的金额,这部分计入营业外支出存货损毁?按红冲的发票金额红冲还是按成本。
老师,您好,我公司是外贸公司,出口了一批货物 ,这月报税时,海关的出口数据推送到税务系统上了,但是改货物的的进项票供应商还未开给我们,导致我们现在是预估的入库,那这个预估的成本是否可以结转成本 ,还是按实际情况,不确认收入,报税收入差异200多万,写明原因,行吗,或者怎么处理更好,谢谢了
我们公司是汽车销售有限公司,我们公司卖保险给客户的时候,送了100块钱代金券给客户,然后这个成本。算进了我们续保的成本,客户拿着代金券去做保养,抵扣了100块钱出来,应该怎么做账务处理?
建筑企业付木材木器加工费怎样做分录?
老师,请问利润表里面要报的税收滞纳金跟税后滞纳金是一个意思吧!
老师,会计离职交接明细是什么?
调表不调账是如何调的
老师,印花税按年缴纳的,现在每个月要计提吗?怎么计算哈
我正在申报一个个人独资企业的个人经营所得税,进入个人经营所得申报页面,如图所示,上面圈着的几项显示零。那么我是不是直接点蓝色按钮“提交申报”就可以了?
老师 假如以你的专业视角来看 这张发票需要怎么做账?
对方是老江湖了啊 按理说不应该开错发票的啊
同学你好,按我的理解,做加工费处理。
同学你好,老江湖,也有开错了的时候。
好的老师 但是他开票一级大类是金属制品 这样硬是给他做账放到劳务加工费会有啥风险吗
如果做加工费的话能计入委托加工物资吗老师 因为我们老板说这张要做存货
同学你好,可以做到委托加工物资里。
结转时可以直接借主营业务成本贷委托加工物资吗
同学你好,可以这样做,但是,最好从委托加工物资,转到库存商品,再转到主营业务成本。
但是我们账上没有做过发出过委托加工物资的分录 这比加工费也能孤零零做一笔委托加工物资吗?
同学你好,如果这样的话,就按老板说的做库存商品吧。
老师。我们老板改口了 说是加工劳务 这样应该怎么做账?
同学你好,如果这样的话,建议记入制造费用处理。
就直接借制造费用 贷应付账款吗 制造费用结转时候的分录应该怎么做
我们本月没有产生收入账上也不打算体现主营业务成本 这笔制造费用要怎么结转 能先结转到生产成本等有收入了再结转主营业务成本吗
同学你好,是的,直接借制造费用 贷应付账款。贵公司没有生产过程啊,如果有的话,结转时,借:生产成本,贷:制造费用。再结转时,借:库存商品或者产成品,贷:生产成本。如果没有生产过程的话,建议可以把这个加工费记入销售费用处理。借:销售费用,贷:应付账款。