您好,高企要备案的,您说这个是研发加计扣除自行差别 一、国家高新技术企业所得税优惠备案需要资料如下: (一)验证资料:税务登记证副本原件和经办人身份证明。 (二)报送主表:《税收优惠备案报告表》 (一式一份)。 (三)附送资料: 企业年度研究开发费用结构明细表(一式一份)。 企业当年高新技术产品(服务)收入占企业总收入的比例说明(一式一份)。 企业具有大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的比例说明及研发人员占企业当年职工总数的比例说明(一式一份)。
某企业为增值税一般纳税人,增值税率为13%,所得税率为25%,该公司2020年利润表主营业务收入7800万元,其他业务收入1200万元、利润总额1080万元,申报的应纳税所得额与利润总额相同。该公司2020年度发生的有关经济业务如下:3、因管理不善,报废购进的生产用料一批,购进价格300000元,账务处理为借:营业外支出300000贷:原材料300000该批材料损失在2020年年度所得税申报时已按规定将相关资料留存备查。请问老师:该企业的账务处理是否有问题?若有问题,应如何调整增值税与企业所得税呢?3.中的购进价格是含税价格吗?进项税额应转出多少呢?
农业企业研发费用问题(云南省) 请问:农业企业的研发费用,需不需要向上级主管部门或有关部门申报备案农业研发项目。 税局的申报是按照“真实发生、自行判别、申报享受、相关资料留存备查”, 还是先申报农业研发项目,在进行专项抵扣申报。
老师您好,A公司雇佣的销售人员,是在B公司的全职员工,并且缴纳社保的,这部分工资想在A公司所得税前扣除,员工不想开劳务发票,又不想按劳务申报个税,是否可以签订非全职的劳动(非劳务)合同,做工资表,按工资薪金申报个税呢,这样操作的话需要哪些手续资料留存备查?是签订合同中写明另处申报社保,且在A公司享受与其他全职员工同等待遇即可嘛?谢谢
公司系某集团股份有限公司,下设的A子公司主要从事设备出口业务。2022年2月25日A子公司主管税务机关对其进行税务稽查时,发现A子公司以假报出口和其他欺骗手段,骗取国家出口退税款10万元,主管税务机关3月1日在其官方网站上发布了《税务处理决定书》的公告,公告规定的期限届满之日为3月31日。A子公司于3月15日领取了文书,经查阅发现,主管税务机关决定追缴其骗取的出口退税款10万元,并处40万元的罚款以及停止为其办理出口退税业务。A子公司的股东肖某以自己的名义向主管税务机关的上一级税务机关申请行政复议。要求:回答下列问题。根据上述资料,1.甲公司是否可以作为行政复议的参加人?请说明理由;如果可以,甲公司不参加行或复议,会对行政复议产生什么影响?2.A子公司主管税务机关作出的罚款决定是否正确?请说明理由。
老师18题为何要向税务机关备案?不是高薪自行判别,申报享受,资料留存备查吗?
公司给员工租宿舍,房东是个人,只能去税务局代开发票。这个增值税是5%吗,是不是可以免交呢,因为没有超过30万
包工头挂靠建筑公司,因施工原因导致工地附近其他人厂房破损,对方要求建筑公司负债修复好厂房,建筑公司因此事项取得该项目财产保险5万元,这五万元该入什么科目呢?
请问资产评估报告资质是怎样的
老师,我们公司要注销,我们是汽车4S店,现在账上面还有3台试驾车固定资产,这三台车之后会放在别的店面用,注销之前账上面需要怎么调整
请问老师,几个月之前供货商给我们开的专票多开了几千元钱,当时未红冲,说下次开票减去多开的,但后面这个供货商一直未供货了,给我们多开的发票怎么处理呢?
老师你好,昨天9月16号开具了一张发票,因为编码错误重新冲红再。按正确的开,请问这张冲红发票怎么开?对方还没入账,昨天我刚开过的
8月底老板打了16玩,8月的支出费用是26万,老板总共需要投资42万,我现在是不是把16➕26就是他们的投资了,那就够了
取得非任职单位的知识竞赛奖金需要交个人所得税吗?
老师,23年的其他业务收入下的一笔款在24年的时候调到往来账户里了,财务报表里都没有这笔收入,但在申报23年企业所得税的时候不小心把这笔收入加进去了,导致财报收入金额和所得税金额不一致,现在需要调整哪个金额
老师好,企业2025年1-6月缴纳的六税两费享受了减免政策,8月的时候把享受的又补缴了,那补缴的怎么记账