在在具体的什么问题。

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老师请问,员工工资是否可以抵其往来款
进自然人电子数据库,人员信息采集导入文件,为什么找不到共享文件夹?
通行费做账只打印出汇总明细出可以吗,发票太多小额的
我单位前期费用三方倒账,付款单位给我们转账,我们给付款单位开具发票,这个钱我们又给另一家公司转过去了,另一家公司给我们开具发票,这个科目怎么做啊?
老师七大员培训费专票可以抵扣吗?
老师,企业交了残保金,要怎么做分录
2025年转账捐赠,2026年初开出的发票,可以抵哪年的所得税呢,2025还是2026年的
一般纳税人公司购进二手车开的二手车发票,然后又开出二手机发票,这个怎么报税
老师,我们单位在德国通过亚马逊有个平台,相当于电商平台,现在对方发来一张“增值税申报确认函”要我们交增值税,这个得怎么操作呀
员工休产假,公司工资和津贴二选一,每月正常发工资,收到津贴的话,要怎么做分录?
承包方接项目,为建造项目买的材料如何做账? 发票开了的,然后承包方还发了工资给工人
2.老师,金税盘的维护费不是专票普票都可以全额抵扣么,这个分录怎么做,是这么做么借管理费用贷银行存款,借应交税费进项税额贷管理费用么,
借工程施工材料费,贷银行存款, 借工程施工工资 贷应付职工薪酬工资 确认收入之后,把工程施工结转到主营业务成本。
价税合计做就可以的。借管理费用 贷银行 需要抵扣 借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用负数
用友的测试登录账号,有什么意义的 这个测试账户是模拟的吧 今天经理把测试登录账号和培训讲义发给我,我看了一天,还有云里雾里,里面没数据的,经理说让我熟悉一下财务软件,我已经无语了
就是个临时性的 登录进去之后,你看一下你自己能操作了吧,或者是他有模拟 其实软件的这个不难学 比会计简单多了 如果你们有售后,随时都可以问那边。
价税合计做就可以的。借管理费用 贷银行 需要抵扣 借应交税费、应交增值税减免税款, 借管理费用负数 没看懂这个
2.我想问下个税申报中的人员信息维护怎么减员,具体步骤怎么操作
借管理费用280 贷银行280 需要抵扣 借应交税费、应交增值税减免税款,280 借管理费用负数280 那个没看懂 人员信息采集里面 状态改成非正常,然后写上离职时间。
人员信息采集里面 状态改成非正常,然后写上离职时间。 然后保存就可以了吗
你好对的是这么做的
2.生产企业。刚成立没几个月,员工保底。月末结转生产成本-工人工资转库存商品时,生产成本大于库存商品,怎么结转。
车间里有半成品吗?
借管理费用280 贷银行280 需要抵扣 借应交税费、应交增值税减免税款,280 借管理费用负数280 那个没看懂 这是付款的时候,借管理费用280贷银行存款280, 同时做一笔抵扣的分录 借应交税费,应交增值税,减免税款280 贷管理费用280 贷方写管理费用,用正数280可以么 这是应交税费用了一个三级科目么
好,可以的,可以这么做的。
临时用工按工资薪金还是劳务报酬申报个税
他在其他的公工资的情况下,按照工资薪金,其他的按照劳务报酬。
员工每月基本工资5000,满勤500 餐补300元.绩效500 合计6300 元,基本每月都是这么多!现在公司要给他购买社保医保,我们这最低基数是3280,想问一下我们能按3280给他购买吗!如果不能,哪如何才能按3280购买
2.他在其他的公工资的情况下,按照工资薪金,其他的按照劳务报酬。 是在其他公司有工资收入,在本公司的临时用工报酬按工资薪金申报,如果在他处没有工资按劳务报酬申报吗?
第一个,社保要求不严格的,可以的,没有问题。
第二个对的,是的,是这么做的。
公司开了工会账户余额是1万,我的企业工会余额是不是应该和这个余额一样的呢?
2.有一张发票,抬头开错了,对方退回来了,我们是要作废?还是红冲?要重新给对方开票,
你好,这个公会单独自己做就可以的,你企业没有这个账户。
跨越了红冲当月的纸质的可以作废。