在具体的什么问题
请郭老师继续回答!刚才问题谢谢
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收到购买设备的增值税专用发票上注明:价款300000元,税额39000元;收到对方代垫运费并转来承运单位顺风物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元,全部款项已用银行存款支付,设备直接交付车间使用。(老师我之前提问了,但是系统原因我追加不了提问)两个问题会计分录编制,和运费的税费要不要算
收到购买设备的增值税专用发票上注明:价款300000元,税额39000元;对方代垫运费并收到承运单位顺风物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元,全部款项已用银行存款支付。会计分录怎么写?运费的税费需要计算吗?
收到购买设备的增值税专用发票上注明:价款300000元,税额39000元;收到对方代垫运费并收到承运单位顺风物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元全部款项已用银行存款支付。
收到购买设备的增值税专用发票上注明:价款300000元,税额39000元;对方代垫运费并收到承运单位顺风物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元,税额270元;全部款项已用银行存款支付。
公转私,房租水电费备注什么
1.某卖家李先生从1688网采购某产品,成本是20元/件,共采购100件。包装完成后重量为3000克(每件包装的重量为30克),运输费用为23元。假设该产品目前的平均毛利率为15%,成交后跨境电商平台收取的佣金率为7%,营销费用为5%,风险率为3%(包括可能发生的丢包及纠纷损失),则该产品上架价格多少合适呢?如果包邮(买家选择的跨境物流运费为180元/kg挂号费为10元,代理打8折)产品上架价格为多少? 注:当时银行美元买入价为1美元=6.3元人民币; 价格必须保留四舍五入两位小数。
个税之前法人0申报现在换新电脑了没备份没有以前的人员信息现在直接变更成了另外一个人直接采集另一个人的信息没给法人采集信息报送非正常离职可以吗
个税之前申报法人0报现在直接变更成申报另外一个人了法人没报非正常离职可以吗
个税申报法人可以离职吗
领先科技有限责任公司发生如下利润形成与分配业务:(1)公司在交付产品时逾期5天,按合同约定,以银行存款支付违约罚款1500元。(2)收到捐赠收入20000元存入银行。(3)以银行存款15000元支付公益性捐赠支出。(4)行政管理部门王佳报销差旅费1350元,王佳出差时预借差旅费1000元,企业补付王佳现金350元。(5)结转本期收入类账户,各账户贷方发生额具体情况如下:主营业务收入390000;其他业务收入11000;营业外收入20000(6)结转本期费用类账户,各账户借方发生额具体情况如下:主营业务成本218000;其他业务成本10000;财务费用5000;管理费用43350;销售费用23150;税金及附加5000;营业外支出16500(7)计算所得税费用,所得税税率为25%。(8)结转所得税费用。(9)结转本年利润。(10)按税后利润10%计提法定盈余公积,同时向投资者分配利润20000元。
其他应收款挂的是法人的名字,转账挺频繁,年底余额40多万,税务局让写情况说明,怎么写好呢?
转的都是什么业务的,这个钱有支付的证明吗?
老板个人支付的证明。
小企业会计准则,小规模纳税人22预提成本250000,23年预提冲回分录咋做
2.老板个人支付的证明。 是付的水费,电费,运输费
借应付账款 贷利润分配未分配利润 转帐给老板 老板在支付费用的吗
请问通过平台收到转到银行卡的钱直接借钱银存款贷主营业务收入对吗?是小规模纳税人,没涉及做过平台业务
平台有手续费吗?如果有手续费的话,这个收入是含手续费的借方再增加一个销售费用服务费。
没有退税,不开票买进,可以出口吗?
你好,购入的没有发票,你不光不退税,还需要视同内销的,就跟国内销售一样。
近六个月入库增值税税款是填哪个报表的数据?
增值税申报表里面主表有一个应补税款,这个就是你每个月需要缴纳的,只要正常交的话,都是填写这个。
应纳税额可以吗老师
可以的,可以这么做。
生产的副产品废料按成本价还是按添加有利润的价格核算
你好,你这个废料是自己生产剩余的,然后再继续加工吗?如果是的话,成本价格。
小规模建筑公司项目刚开工就收到甲方的预付款,连续3个月都有工程款20+20+20=60万进来,但是甲方没让开发票给他,10月份申报的时候要预交增值税吗?是不是还不能确认收入吧,等真正开了60万发票再确认收入吗?
开始施工了吗?如果开始施工,严格来说需要缴纳增值税的。
2023年6月份的工资和2023年7月份的工资,在8月份一起发放的,9月份申报这2个月的工资,入职时间可以写2023年6月1日吗?
可以的,可以这么做的。