你好,可以的,可以抵扣的。

外贸行业,申报退税跳一点禁止出口或者不退税商品,必须视同内销开13个点的发票,那开13个点的普票对应的进项专票可以抵扣吗
请问,我们是生产型企业,这次出口的产品,是外购的,也不符合视同自产的情况,应该如何处理? 是否是:1.视同内销,开具13%发票,对应进项可以抵扣;2、开具0税率,对应进项不能抵扣。两种方法任选一种,选定后,不得随意变更??
请教老师,有出口权的商贸公司,一般纳税人,购进的商品完全出口,没有内销,公司取得的除购进商品以外的增值税进项发票,进项税额如何处理?
老师,一般纳税人,纯外贸企业出口的一种商品,退税率是0,需要视同内销,其对应的进项税额如何处理?可以抵扣吗?
出口货物退税率为0的商品。商品进货是13个点的税率 第一种是视同内销,是销项开13个点发票吗?进项做抵扣勾选,像内销那样正常报税吗? 第二种是免税不退税,是销项开0税率吗?(一般纳税人),进项如何处理?如何申报增值税
老师,我们公司业务有房屋租赁,能开水电费发票吗?
我们在线上销售家具的,但是我们自己不生产加工家具,是请专门的工厂加工,我们会购买相关的家具成品或者木材,直接寄到工厂,工厂负责上色和加工,这种购买的家具成品或者木材是计入委托加工物资吗?
单位都可以开水电费发票吗
资产烧毁 加收到保险赔款账务处理分录怎么做
老师你好,我公司从废品收购厂收到 装电子产品的塑料托盘,然后整理出售,我司的经营范围没有塑料制品,但是有电子产品销售,客户要我们开的是塑料托盘,可以开具吗
我们是一般纳税人公司,我们收购了农民的葡萄干,他们给我们开了自产自销增值税发票,我们认证抵扣,他们开票金额100000元,钱已付了,税务局抵扣税金额9000元, 现在会计分录怎么写
工商登记号怎填写
25年1月-7月,申报表里已交税金本年累计数是8869.08元,账目8月移交给我们时,7月期末余额表里显示已交税金借方16789.6元,现在要怎么调账
老师您好,我现在科目余额表中原材料辅材——借方有余额是什么意思呢
借:材料费或者办公费 借:应交增值税—进项税额 贷:银行存款。不抵扣的话,做成借:应交税费——待抵扣进项税额 贷:应交增值税—进项税额。 和 借:材料费或者办公费 应交税费——待抵扣进项税额 贷:银行存款。不抵扣就不用管。 请问这两种分录方式都可以吗