你好,还需要一个进口报关单

老师你好,1.进口商品,交税拿到进口缴款书,怎么做分录,进口海运费是到付, 2.货代公司垫付出去,在第二个月付给货代公司海运费,报关费,怎么做分录, 3.此票进口商品报关出来后,才付汇国外美金,怎么做分录,这中间相差很长时间,付汇的时候肯定回产生汇率差,汇兑损益怎么做分录
我司在7月份收到一份海关进口增值税缴款书 完税价格125890.84 税率 13% 税款金额16365.81 税款已经在7月份银行扣除了 但我这份海关缴款书要到8月份才认证抵扣的 关于这笔银行扣的海关税金 我的会计目录应该怎么做 还有我这份海关缴款书应该在7月份做会计目录还是在8月份做呢 因为我7月份是有做其他生意的
老师好,请问一下,我们让报关行帮忙代缴进口增值税,然后我们再转给报关行,最后报关行开出来的海关专用缴款书上面缴款单位是不是只能填我们公司,如果填了两个公司的这种能用吗?报关行填了他们跟我们公司,导致我在金税盘都查不到这张进口增值税,麻烦老师帮忙解答下,谢谢!
老师,这两张分别是报税单,我们是从国外进口矿石进来的,第一张进口矿石应支付的价格,第二张是我8月1号缴纳的增值税款,我这个分录应该怎么做呢,
外贸出口企业,管理员首次下企业核查,说我的报关单是FOB价,为什么国际运输发票里明细含有海运费。是因为这个运费只是帮国外客户代付的,然后再对公打给我们。然后报关单的货品金额就含了海运费一起报关出去了。现在这个问题,怎么处理比较好呢
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
是这个么
不是,是进口货物的报关单! 你的是缴纳增值税的海关缴款书
老师,您看下,这些怎么做分录,海关进口增值税8月交了,
借原材料2103750 应交税费待认证进项税额277032.12 贷银行存款
我没有交原材料的钱,我只交了一次海关进口增值税
拿这部分暂时做应付账款
借原材料2103750 应交税费待认证进项税额277032.12贷应付账款 那我付海关增值税这笔怎么做呢 我贷银行存款 借什么啊
借原材料2103750 应交税费待认证进项税额277032.12 贷应付账款2103750 银行存款277032.12
老师,那我海关进口增值税里面 不是有个完税价格2131016.31吗 这个是什么意思啊
那个而不用看,用不到的,看进口报关单的这个
谢谢老师,那我从海关运到我公司花的运费,我应该怎么做分录啊
也是计入材料的成本核算的
我可以直接做主营业务成本吗 还是说要放进这个批次矿石的成本里面
要放进这个批次矿石的成本里面
进到我公司前矿石按批次进来,是可以分的清楚是哪批矿石的运费,可是到我公司再运出去的时候呢,就分不清了啊,到时候有好多批次的,统一运出去,甚至还有之前遗留的,这和到时候怎么做分录,如何分的清呢
那你直接做费用可以了
或者我做库存商品,我是不是要做个二级明细,是哪一批,每次做原材料的二级 ~批次,这样我才能知道对应的数据
你会直接计入费用去了