你好,还需要一个进口报关单
老师你好,1.进口商品,交税拿到进口缴款书,怎么做分录,进口海运费是到付, 2.货代公司垫付出去,在第二个月付给货代公司海运费,报关费,怎么做分录, 3.此票进口商品报关出来后,才付汇国外美金,怎么做分录,这中间相差很长时间,付汇的时候肯定回产生汇率差,汇兑损益怎么做分录
我司在7月份收到一份海关进口增值税缴款书 完税价格125890.84 税率 13% 税款金额16365.81 税款已经在7月份银行扣除了 但我这份海关缴款书要到8月份才认证抵扣的 关于这笔银行扣的海关税金 我的会计目录应该怎么做 还有我这份海关缴款书应该在7月份做会计目录还是在8月份做呢 因为我7月份是有做其他生意的
老师好,请问一下,我们让报关行帮忙代缴进口增值税,然后我们再转给报关行,最后报关行开出来的海关专用缴款书上面缴款单位是不是只能填我们公司,如果填了两个公司的这种能用吗?报关行填了他们跟我们公司,导致我在金税盘都查不到这张进口增值税,麻烦老师帮忙解答下,谢谢!
老师,这两张分别是报税单,我们是从国外进口矿石进来的,第一张进口矿石应支付的价格,第二张是我8月1号缴纳的增值税款,我这个分录应该怎么做呢,
外贸出口企业,管理员首次下企业核查,说我的报关单是FOB价,为什么国际运输发票里明细含有海运费。是因为这个运费只是帮国外客户代付的,然后再对公打给我们。然后报关单的货品金额就含了海运费一起报关出去了。现在这个问题,怎么处理比较好呢
老师,我公司是高新技术企业,每月都有研发费用的比例,原材料投入研发费用的也很多,如果把这些研发费用90%以上资本化生成库存商品,会不会影响高新技术企业的评审?如生成库存商品销售怎么记账?又是否会影响高新技术企业规定的研发费用的比例?
跟客户签合同是预收30%定金,货发生以后付60%.最后一笔尾款是等一定时间内发现货物没问题才付款,但是每次付款前都要先开发票,第一次开票时货还没生产出来,三次开票的账务应该怎么处理?
小规模纳税人,2一年七到9月份调出十多万的主营业务收入,二三年的十到12月份我,调出十多万的主营业务收入如何做账?能把这个利润调下去,如果是,如果是要成本费用票子,取得一些什么样的票子?
抖音直播带货,是公司形式,法人可以在这个公司上社保吗
购买的固定资产是在预缴的时候一次性扣除,还是在汇算的时候一次性扣除?
嗯,就是以前的账本是做错的,我进行调账,然后呢,调出来了20多万的利呃,主营业务收入,这种情况下,我怎么处?你能让他不交税如何?再接着往下调
门窗订制安装公司,销售业务是先签合同交定金,施工完了就收尾款,有些合同当月不能完工,或者客户拖欠尾款的,销售人员就按实际收的钱(定金或部分货款)来算提成,供应商那边也是先付定金,货发齐了再付尾款,直接发到施工现场,我要怎么做这一个环境的会计分录
把自己的库存商品卖给自己。变为固定资产,具体的分录应该怎么做?
妮老师帮忙再算一下!系统结束了可我问题还没有解决啊!我核对啦系统还是算出4千多
1.境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国外,那么增值税是免税的,2..境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国内(),那么增值税是是6%吗
是这个么
不是,是进口货物的报关单! 你的是缴纳增值税的海关缴款书
老师,您看下,这些怎么做分录,海关进口增值税8月交了,
借原材料2103750 应交税费待认证进项税额277032.12 贷银行存款
我没有交原材料的钱,我只交了一次海关进口增值税
拿这部分暂时做应付账款
借原材料2103750 应交税费待认证进项税额277032.12贷应付账款 那我付海关增值税这笔怎么做呢 我贷银行存款 借什么啊
借原材料2103750 应交税费待认证进项税额277032.12 贷应付账款2103750 银行存款277032.12
老师,那我海关进口增值税里面 不是有个完税价格2131016.31吗 这个是什么意思啊
那个而不用看,用不到的,看进口报关单的这个
谢谢老师,那我从海关运到我公司花的运费,我应该怎么做分录啊
也是计入材料的成本核算的
我可以直接做主营业务成本吗 还是说要放进这个批次矿石的成本里面
要放进这个批次矿石的成本里面
进到我公司前矿石按批次进来,是可以分的清楚是哪批矿石的运费,可是到我公司再运出去的时候呢,就分不清了啊,到时候有好多批次的,统一运出去,甚至还有之前遗留的,这和到时候怎么做分录,如何分的清呢
那你直接做费用可以了
或者我做库存商品,我是不是要做个二级明细,是哪一批,每次做原材料的二级 ~批次,这样我才能知道对应的数据
你会直接计入费用去了