你好; 借库存商品 ;进项税 贷应付账款; 这样来挂 ; 把关税记入库存商品成本去; 把进项税体现出来

老师,你好,是这样的:我公司买进一个固家资产 在转手卖出去, 但买进来的钱打了,90%票没有开,我们卖给客人的也是给我们90%的钱,现在要开票给客人,买进来的是分两家供应商,他们是开了什么类型的机器,我卖出去就组装好的卖给客人,请问这分录我们要怎么做账呀?
有一车矿粉39.56吨单价是185元金额是7318.6元,这个钱已打给矿粉厂,运费是给运输公司。55元一吨,我们还没付 A公司又拿走11.96吨应该给我们的钱是2870.4元还没给我们,我们实际入库只有27.36吨,那我该怎么做这笔业务呢
有一车矿粉39.56吨单价是185元金额是7318.6元,这个钱已打给矿粉厂,运费另算是给运输公司。55元一吨,我们还没付运费 A公司分走11.96吨应该给我们的钱是2870.4元含运费还没给我们,我们实际入库只有27.36吨,那我该怎么做这笔业务呢?
老师,这两张分别是报税单,我们是从国外进口矿石进来的,第一张进口矿石应支付的价格,第二张是我8月1号缴纳的增值税款,我这个分录应该怎么做呢,
老师,我是进口矿石的,然后卖家的钱我还没付给他,这是我们报关单上的金额,我们的税费也是根据这个来缴纳的,我应该怎么做分录呢
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?