你好,你购入时抵扣进项税没?

根据《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)规定,企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。本通知所称设备、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产。 财政部 税务总局于2021年3月15日下发《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2021年第6号),文件第一条规定,《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)等16个文件规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2023年12月31日。 是不是单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用,可以延到2023年了
老师我固定资产购进的原值含税是623000,没有抵扣认证,期间提折旧268683.04,按照剩余的账面354316.96做了无偿转让没有发生清理费,按视同销售3%减按2%申报了增值税,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94税额原本是10319.91实交了6879.94 ,下面的分录对应的金额要怎么填,理不清思路,自己带入数据之后分录不平,又不知道哪里做错了 (1)借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (2)借:应收售价 应交税费-应交增值税-减免税款1%的减免这部分金额冲减固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额- 3%税率 固定资产清理 (3)借:固定资产清理 贷:营业外收入-非流动资产处置利得(如果是损失计入营业外支出)
2、产业增值纳税人,设备适用的增值税税率为13%,作为不动产核算的固定资产适用的增值税税率为9%、2x22年度,A公司发生的固定资产的交易事项如下:(1)5月30日,A公司出售了一台报废的设备,取得的残值收入为50万元,增值税额为6.5万元。处置日,该固定资产的原值为300万元,已计提折旧200万元,计提减值60万元,出售时发生清理费用5万元。(2)6月30日,A公司从B公司处购入一台需要安装的生产设备,该设备的安装由B公司来完成。A公司以银行存款支付了该设备的购买价款270万元(不含税)和安装费用30万元(不含税)。9月30日,该生产设备安装完成并投入使用、假定该设备的预计净残值为0,预计使用寿命为5年,采用年数总和法计提折旧。要求:(1)根据资料(1),计算该处置业务对该公司2x22年度利润表中哪个项目会有影响,并计算出影响金额;(2)根据资料(2),计算确定该固定资产的初始入账成本:(3)根据资料(2),计算确定该固定资产2x22年应计提的折旧额及2x22年度年末的账面价值;(4)根据资料(2),计算确定该固定资产2x23年应计提的折旧额;(5)分析一般企业采用
根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 (财税【2023】1号)、《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2023年第1号)的规定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税;小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过10万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。请您准确核算适用情况,享受税收优惠。 老师这个文件是说增值税专票,季度不超过30万也可以减免是吧?还是说只有普票可以减免,文件没说清
固定资产汽车报废清理,处置收入,有免税1%的优惠政策吗?若有,依据哪个文件?
老师,你好,因为项目距离的原因,如果说我将项目部报销的付款申请书费用报销单以彩打或者是复印的形式打出来,附在凭证后面,但是不使用原件,这样是可以吗?
快递代理公司,面单充值,快递员都要在微信上交钱,这又是什么情况?我们自己会在快递系统里买面单,快递员又在微信上给钱,让我们给他充单号,充多少个。这里面我们公司是不是赚差价?谢谢你了
老师:小规模公司租农户的土地又转租给种植户增值税率是什多少?
老师,26年新注册的公司是不是不用报工商年报?
快递代理公司,中转费是公司的收入还是支出?谢谢你了
快递代理公司都有哪些收入,有哪些支出?分别用大白话解释一下,谢谢了
个人所得只有2万多 需要下载个人所得税app汇算清缴吗???
快递代理记账公司都有哪些收入,有哪些支出?分别用大白话解释一下,谢谢了
老师您好,公司2022年注册下来一直没有什么业务,所以一直没有申请发票,但这家公司是老板名下另一家公司的股东,所以之前给那家公司打过投资款95500,后面好像2025年那里公司注销了,但这个投资款一直挂着,这个款也是法人个人卡转到公户相当于借法人款的,加上有付一些代账费用,办公室租用费,法人名下挂有11万,现在需要注销,要怎么处理这些数据?
请问会计可以做几个公司吗?
应该是抵扣了,我现在查不到,之前的系统我进不去
那就还是按13%交增值税的哈