您好,没业务不需要处理,

原来我们公司账务是交给财务公司做的,今年2月份结束拿回来自己做,我从3月开始建账,1月2月,利润表上发生额是,销售费用16517.60,财务费用16元,本年利润-16533.6元,这三个数字我录在财务期初余额上的哪里?我2020年年末未分配利润年末是-4424.33,今年发生的本年利润我要怎么录,才能平衡
老师你好!就是我有个单位账移交过来的时候就是银行存款账户上有点钱,今年从1月份开始重新立账,那账套上财务初始余额(银行存款)写上去,那初始余额不平衡呀?我应该怎么操作?谢谢老师!
行存款购进设备一台,价值50000元。10.从银行存款中支付应计入管理费用的公司本月水电费1250元。11.公司接收阳光集团追加的投资款100万元,存入银行。12.以银行存款20000元归还银行短期借款。了、、要求:1.根据长城公司5月1日有关资料开设各有关账户并填入期初余额(用T型账户)。2.根据长城公司5月的经济业务,编制会计分录并记入各有关账户3.结出各账户的本期发生额和期末余额。4.编制长城公司5月的总分类账户本期发生额及余额试算平衡表,进行试算平衡。这是后面的
一个单位有三个账户,建账是从2023年1月1日开始,三个账户都有期初余额,只有一个账户1月份发生了业务,另外两个未发生业务的账户期末怎么处理?不然结账试算平衡不通过
老师,刚刚入职一个公司,老板2023.4月注册了一个一般纳税人。还没有建账套做账。我看到公司公户从2023.8月开始有业务发生,不过没有销售收入入账。8-12月份就几笔都是法人转了公户的实收资本,几个采购发票普票。几次预付给供应商货款。我能不能把这些所有发生的业务都从2024年1月建账套,做账。
请问2024年7月份拿到的成人高考大专学历证书,继续教育有5年并且上传了盖有公司公章的5年工作证明,今年2026年可以报考中级吗?
比方说每个月卖10万,1-12月每个月来8万材料抵扣就行。。(1月开回来就是1杠8万,出去就是1杠10万,月份依次简称) 首先,1月来不了8万,但是需要补1杠8,回来做成本抵利润嘛。(有待和客户沟通) 现2月开票出去,需要计算告诉客户,需要开回来多少进票2杠8抵扣(也有待和客户沟通) 那么外账,现在假设2月份了,我应该怎么沟通这个进票开回来多少。 1、我迷茫的点是,如果我2月让补1杠8回来,那我系统2月就有1杠8可抵扣,此时2杠8不开回来抵扣也行,你又不可能一直滞留账上不抵扣,这样又缺了1杠8成本票呀 2、若是直接2月,让1杠8,2杠8都开回来,也是只能抵扣一边的8万,3月他又开票,系统又有剩余的2杠8……你又让额外再开3杠8回来吗,而且现实里未必刚好都是剩8万可以轮动抵,去区分补的和还需要开回来的。 所以1月开始,我应该怎么沟通后面进票的问题,不止是2月,还有3月,4月,怎么沟通
老师。公司要注销,未分配利润70多万元余额,可以怎么消化余额
怎么查询社保单位缴费和个人缴费的总金额
费用申请单和付款申请单咋区分啊?我们之前那个单位只有一个审批单。
老师,老板有个小规模个体户,每月开销项控制在10万以内,但是没有进项进来(进货是老板另外一个一般纳税人公司进的,不开到自己的小规模个体户),这种情况有风险吗
法人借款给公司,签订的借款合同,需要约定利息吗
公司每年开出普通发票50万,开回成本票只有15万,怎么处理
老师您好,我们股东,没有实缴,把自己的那一部分股东转给第三方了,第三方把钱打入我们公司,我这一比分录怎么做,我都需要交哪些税
那河北没有核定个税,也没有在河北有工资,是不是也不需要申报个税。如果需要申报,反馈的时候会反馈不了
没业务,期末就是期初数据
试算平衡不通过是怎么回事?
这个情况太多了,得具体看数据