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8月有一张红冲发票,导致增值税及附加都是负数。请问计提分录怎么写?

2023-09-12 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-12 11:37

你好,需要退税还是怎么了?这个不用计提

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齐红老师 解答 2023-09-12 11:37

还是留着以后的。或者以后抵扣借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税销项就行。

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你好,需要退税还是怎么了?这个不用计提
2023-09-12
借银行存款贷应交税费附加税, 借应交税费附加税贷利润分配,未分配利润 汇算清缴,纳税调增。
2025-03-06
借银行存款, 贷应交税费、城建税、地方教育教育附加。 借应交税费、城建税、地方教育教育附加,但 贷利润分配未分配利润。这个不影响今年的利润。汇算清缴的时候,这笔纳税调增。 上面的都是正数,没有负数。
2025-03-06
你好,做计提和交费相反的分录就行了。
2023-10-09
你好,因为你分录做错了,是借应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费-未交增值税
2020-08-14
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