咨询
Q

老师,上期交了2000增值税,但是本期红冲了一张上次发票导致目前我的销项税额为负数,本月还要退税200,目前该怎么做分录呀

2023-06-07 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-07 11:34

您好,会计凭证的分录没有特别之处,按红字票 借:应收 (负) 贷:收入(负) 销项税(负),这是正常的业务,销售退货开红字发票很正常的

头像
快账用户8154 追问 2023-06-07 11:35

老师业务我知道怎么做,我只是想问应交税费科目期末怎么结转

头像
快账用户8154 追问 2023-06-07 11:36

我申报了税费后未交增值税为负要怎么期末结转

头像
齐红老师 解答 2023-06-07 11:38

您好,咱公司每月都要把进项和销项结转么,也可以只是年末结转一次的,我们看要交多少增值税,只要看应交税金-应交增值税这个二级科目就好啊。要结转 的话月末把进项和销项余额一起结转    借;应交税金-应交增值税-销项税     应交税金-未交增值税(倒挤金额可借可贷)     贷:;应交税金-应交增值税-进项税 

头像
快账用户8154 追问 2023-06-07 11:40

我们不交增值税还要退费200,就一直挂在未交增值税显示负数吗?

头像
快账用户8154 追问 2023-06-07 11:44

比如本月是这样的: 借:应交税费-销项税费1800 应交税费-未交增值税200 贷:应交税费-进项税额2000 这样的话我的未交增值税就为负了

头像
齐红老师 解答 2023-06-07 11:48

您好,一直挂在未交增值税显示负数,不会啊,下月又结转,不是每月进项都大于销项的

头像
快账用户8154 追问 2023-06-07 11:51

这个公司之后都没有业务了就会一直为负呀

头像
齐红老师 解答 2023-06-07 11:53

您好啊,增值税申报表的留抵可以申请退税的,退回来就  借:银行    贷:应交税费-未交增值税

头像
齐红老师 解答 2023-06-07 16:02

您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,会计凭证的分录没有特别之处,按红字票 借:应收 (负) 贷:收入(负) 销项税(负),这是正常的业务,销售退货开红字发票很正常的
2023-06-07
同学你好,做账时,红字发票,借:应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费应交增值税销项,负数。蓝字发票,做正数,就行了。
2022-07-30
 你好;   借方余额; 说明你们会多缴纳了。 你 可以下次抵减即可 ;  你  帐做借方 红冲收入即可 ;到时你  发生了销项税 自己做借银行存款贷主营业务收入;  销项税 ; 月末结转 ;        销项税的借贷方自动抵减了。 不需要单独做分录的   
2022-05-25
他是在哪一年红冲的?是在今年红冲的吗?他在哪一年红冲的,你进项转出在哪一年?
2024-09-07
同学,你好 你不想要退税,就做无票收入,和红字金额一致
2025-05-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×