你好,做计提和交费相反的分录就行了。

请教老师们,8月份自行开具的两张增值税专票,这两张专票10月份被退回开具了红字发票,红冲了,第三季度的增值税该怎么申报,先把8月份的这两张专票税费交了还是?
我们在今年3月份补申报了2022年的未开票收入10万,然后补交了增值税及附加税,请问一下补申报的收入怎么做会计分录,补交的增值税及附加税怎么写会计分录
8月有一张红冲发票,导致增值税及附加都是负数。请问计提分录怎么写?
7月开了一张红字发票-100万,8月申报后退回了增值税及附加,请问怎么写分录?
我们是一般纳税人,8月有笔收入开了普票,也缴纳了销项税。在12月的时候发生部分退费,把8月的这张发票全额冲红了,且没有再开具新的发票。12月分录是把8月这笔凭证红字冲销,然后又再做了部分没退款的无票收入。比如全额不含税收入是4万,增值税是2400,给对方退回了21200,无票不含税收入是2万,增值税1200。请问在申报增值税时候b06表格需要怎么填写?
老师,中级会计报名了3科,现在只学到会计实务的第四章,在职,因为时间不够,3科分别可以先放弃哪些章节呢
老师,经理为法定代表人,现在营业执照上没改过来有影响没
老师,员工可以预支2026年年终奖吗?
我们公司的100%股东是一家公司,那么如果法人转入的投资款可以放进这家公司当作实收资本吗
我想问下,我们公司有借调人员,签的是运维合同,这部分人要加到企业所得税里面吗?
老师,我们是采购方少付给供应商的现金折扣是放到哪个里面呀?
开发票,没有数量单价可以吗
老师,2015年12月公司买的房子1000万买的,现在要卖房子卖1900万,要交哪些税,怎么计算呢
你好,请问一下我公司之前卖了一台设备,然后对方拿到设备就跑路了,钱没给我们,然后发票也没开,现在把对方告了,法院强制追回来了10万,还有50万没追回来,那现在收到的10万要怎么处理呢,需要报收入吗
没有登记税务,公司可以直接变法人,股东吗?有人试过可以吗
计提附加: 借:税金及附加(负数) 借:应交税费-城建 借:应交税费-教育 借:应交税费-地方 收到退回附加: 借:银行 贷:应交税费-城建 贷:应交税费-教育 贷:应交税费-地方
附加税这样做是对的,还有增值税呢,也是做相反的。
收到退回增值税: 借:银行 贷:应交税费-已交增值税 结转退回增值税: 借:应交税费-已交增值税 贷:应交税费-未交增值税
是冲收入的分录借应收账款负数贷,主营业务收入负数应交税费负。 借未交税增值税负数,贷银行存款负数。
冲收入在7月开红字发票的时候就做了。8月我们公账收到退回增值税。
就收入的复数分录不做,做退回增值税的分录借银行存款贷未交增值税。