您好,同学,请稍等下

老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师好,办公家具整体找厂家订制的,里面包含有椅子沙发桌子文件柜茶几等所有办公场地用到的办公家具,单价都不高,但合起来就40多万,这个应该怎么入账呢
老师好,办公家具整体找厂家订制的,里面包含有椅子沙发桌子文件柜茶几等所有办公场地用到的办公家具,单价都不高,但合起来就40多万,这个应该怎么入账呢
老师好,办公家具整体找厂家订制的,里面包含有椅子沙发桌子文件柜茶几等所有办公场地用到的办公家具,单价都不高,但合起来就40多万,这个应该怎么入账呢
就是我目前在一家食品加工厂,小规模纳税人公司做财务,目前没有超500万营业额,但是连兼职仓管,统计,行政,出纳,保洁,会计,六个人的活,仓管负责数据审核,其他的除了会计都是兼职。6000+300餐补,今年3月底入职,入职时前面的负责人承诺年底补齐6700,700是以奖金形式发放,还没发。26年1月管理层负责人更换,目前工资还没谈好,具体不知道怎么谈,(后续听说年销售额800W)要做平,就是没说薪资,想请教老师,我谈多少合适,我的意向是6700+1000+300,估计新老板会不接受,现在大环境不好找工作,要么累一点高一点点,要么轻松点,工资低一点,坐标浙江嘉兴平湖 五险,单休,国定假 办公室应该会有两个人,一个管生产,一个销售等,目前不确定人员安排情况,(一个肯定有的,类似出纳,统计仓管)就这样的配置仓库数据还不一定对上
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
单价金额不大的,借长期待摊费用,贷银行 然后次月分摊到管理费用。