业务怎么做,账就怎么做哈。发6月的工资就在6月计提,7月发放,8月申报6月的

你好,老师,如7月份的工资,8月份开始报税,申报的工资是预估的。实际的工资到8月底发放。发放时候和计提的工资不一致。通过对账户发工资,和税局报的不一致。
老师您好,公司的帐上个月是代账公司做的,这个月拿回来自己做了,之前8月份计提了9月工资125730,然后9月份银行发放了几个人的累积的工资,有些人工资过万了,是好几个月加起来的,转账的时候备注写了工资,会需要缴纳个税吗?9月月发放工资该怎么做账呢?9月份发放的工资并不是上个月计提的125730
请问老师工资个税申报这方面是怎么处理呢?比如8月份的工资,是8月计提,8月发放,申报8月工资呢?还是说8月份计提,9月份发放,申报7月份工资?
老师 有这个问题啊,我想咨询一下我们单位实际发放是25号发放工资,8月25号发放工资 那么我们在8月15号之前申报7月份的工资 申报的工资不是和不是应该在实际发放之后才申报吗
员工8-20离职,8-20发放工资(实际发放工资应该是9-15)然后是十月份申报个税。现在提前发放工资,账务和个税应该怎么处理呢
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
之前一直是那样做的,但是现在想改正规了,该怎么办
就是我说的那样操作就是了。
之前6月7月的账上已经都发放了,再发放不就重复了吗
只是补做账,为啥还要发呢?
明白了,我的意思是做了一遍账了,再做一遍不就重复了吗,这样做账的话,摘要那里和正常发放工资写的一样可以吗
只是说思路,以前已经做过的不用做了。没做的才补做