业务怎么做,账就怎么做哈。发6月的工资就在6月计提,7月发放,8月申报6月的

老师上一个会计是先计提四月份的工资结果现在四月应付职工薪酬余额在借方5万,我五月份的时候跟他的做账方式不一样,实发工资8万,我如果先计提四月份的工资,把之前的平了,可是等发放工资的时候,银行卡这边又没法平了,这该怎么调呢,我想现在当月计提当月发放,不知该怎么调账?
老师 有这个问题啊,我想咨询一下我们单位实际发放是25号发放工资,8月25号发放工资 那么我们在8月15号之前申报7月份的工资 申报的工资不是和不是应该在实际发放之后才申报吗
工资,通常都是当月发放上月的,比如我现在8月份,我做8月份的账务,我发放的是7月份的考勤所计算出来的工资,也就是7月份的工资。但是我现在有个问题,我8月份月底了,不是是计提工资费用吗?那我计提的是8月份考勤所预估出来的工资吗?是这么理解的吗?
员工8-20离职,8-20发放工资(实际发放工资应该是9-15)然后是十月份申报个税。现在提前发放工资,账务和个税应该怎么处理呢
老师,请问之前做账是当月计提当月现金发放,然后现在8月的工资开始用银行发了,是不是9月申报8月所属期的工资填0,然后10月申报9月发放8月份的工资?因为工资都是当月发放,8月开始就是次月发了,
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
老师你好,可以告知一下生产生活服务的税收分类编码是多少吗?
老师好,咨询一下现在全国不是都普及社保基数要和工资保持一致,但是我们老板又不想按实际工资申报社保,有没有什么合规的办法
郭老师,去年账做错了,本来要记费用科目,记成其他应付科目,我可以这个月把凭证冲了,按正确的记账吗,金额有8万
老师,公司未分配利润有15万,实缴100万,出让方之间时是夫妻关系,老公把百分之85的股份转给老婆,这样出让价格可以以85万转,然后需要交个人所得税吗?
之前一直是那样做的,但是现在想改正规了,该怎么办
就是我说的那样操作就是了。
之前6月7月的账上已经都发放了,再发放不就重复了吗
只是补做账,为啥还要发呢?
明白了,我的意思是做了一遍账了,再做一遍不就重复了吗,这样做账的话,摘要那里和正常发放工资写的一样可以吗
只是说思路,以前已经做过的不用做了。没做的才补做