您好,这个是可以不写的,分项写了就行

老师 其他季度为什么是按照一季度填写,红框的数据不变吗这里不是填本年累计吗
这道题红色框里面的假设。和计算数字完全不懂,可以帮忙解释一下吗?数字是怎么来的?为什么要用假设啊?那考题的时候我要怎么假设?用什么数字去假设?
每个月都会填数量,金额,然后想学,这个数据套用格式化, 把当月的进项,销项,数量金额填完了,以后,总账上怎么把数据导入统计起来呢
请问,每个月都会填数量,金额,然后想学,这个数据套用格式化, 把当月的进项,销项,数量金额填完了,以后,总账上怎么把数据导入统计起来呢
老师,工商年报的纳税总额可不可以根据这个图片里所有交的税额相加数来填
个税退税那边,有本地和异地单位申报,选本地,还是两个都要退税操作
老师,申报个税是做的零申报,但是零申报完之后,其中有一个同事产生税费了。 我这一次没有选那个专项附加扣除。 是不是这个原因?才产生的税费。 我现在要更正申报吗?如果不更正申报的话,下次再申报的话,由于这次没有选专项附加扣除而产生下次申报再产生税费?
如果个税退税那里,没有金额,和已缴金额,什么原因,都有缴,超了
甲公司开办幼儿园,购买桌椅,柜子50万,计入什么科目,数量较多?游戏找,玩具,品种较多计入什么科目?音乐器材计入什么科
企业会计准则下,可以用以前年度损益调整这个科目吗
老师,员工的个人公司承担,这个怎么做分录
报企业所得税时,营业利润这栏:通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。我需要怎么样更改?会税务核查吗?
老师,公司收到的投资分红是不是免税的?
小规模企业申报企业所得税时:在营业外收入:您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[16795.26】大于本栏次“营业外收入”金额[0】请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏,,这栏要填普票的2%吗
请问下小规模公司1季度专票应交增值税100元,普票应交增值税5000元,季度末结转增值税分录怎么做
交通发票的进项税金填写了,我保存后为什么进项税金合计数不跳哈
税额挑不出来是吗
就是我本期进项税金合计数等于专用发票+交通费的合计数,但是这个合计数附表二不变,带入到主表也不变
你是填写在那一行了?
我填到了第10行
你和这个地方,直接写税额,也不行吗
我一开始因为平时没有统计交通的不含税金额直接写了税金合计抵扣也不变
我去,那你这个情况,还真是第一次见,因为申报的时候,这个一天就可以
就是正常情况这边会自动合计成认证抵扣的和手工算的进项税金合计数对吧
嗯对是这个意思的哈
那我怎么解决现在的问题
你关了之后重新申报一下看看这个界面还有没有,没有的话就只能现场申报的
我手动去修改了合计数
我修改了增值税附表2的35栏合计数的金额,然后主表就是本月的进项合计数了包括认证抵扣的和交通费的
这样的话就可以了把
我也没有弄过,所以请教下你
只要上面有个这个数据就可以了这个的
谢谢老师
不客气的,祝您开心