同学你好,增值阁是免的,个人所得税,按95,000核算缴纳。

老师,个体定额户,月定额28000,季度84000,如果开超了,开了20万,怎么交税?
个体户,是双定户,一个季度开票额度是75000,这个季度开票76000,需要缴纳什么税
个体户,核定增收,我们上个季度开了10.6万的票,84000是怎么来的
老师,个体户核定征收,月度核定27000,季度84000,季度开票29万,需要交所得税吗
个体户季度定期定额是84,000,但是季度开票开了95,000,这个要怎么交税呢?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
季度增值税我们申报的时候显示额度就是84,000,不是按95000来计算增值税吗?
同学你好,因为没有超过30万元,都是免增值税的,理论来说,应该按95,000来申报处理,不知道系统怎么会显示84,000元。
我们申报增值税 默认金额就是84000 可以修改为实际的金额
同学你好,可以修改为实际金额。