你好,都过了汇算清缴期了,不能再报销了

老师你好,请教一下我们老板今天拿一张普票,金额是45000元,开的是工程款,老板给我说,是厂房屋顶翻修,请问老师,能做账么?急急
老师你好,我们老板今天拿一张收款收据,上面写的驱动器2个,是维修的,老板说能不能做账,金额是1000元,我说怎么不开电子发票,他说人家开不出来,请问老师,收款收据开的像个清单一样,能不能做账?老板有付款凭证?急急
老师你好,老板今天拿了好多张通行费发票,是物流车子司机给的,老板叫做账,请问老师,怎么做账?报销人写谁呀?急急
老师你好,去年厂里过路费,老板忘记啦,拿到今年来做账,请问老师能做费用账么?急急
老师你好,请问一下,昨天老板拿来很多2020年过来费发票,请问老师能做账么?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
董孝彬老师,我公司预付了运费,付了运费后对方就给我公司开票,之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用,那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后,放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致,这该怎么办?
老师,老板说能做账呢?我怎么拒绝呢?
你给他说跨年了,不能再报销了,必须在次年汇算清缴前拿来
老师,他会说规矩全你们订的,我以前给他说过,他说脑子要灵活一点,要变通一点,脑子不能整?
那就给报销就是了哈,反正最终的后果他自己承担
老师,还有一个问题问一下,过路费发票是2023年元月份到8月份发票能做账么?
今年的可以报销的,没问题的
老师,你意思说2023年元月份都可以做账是么?
都是23年的,没跨年可以做账
好的,谢谢老师耐心回复!
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。