您好, 这个计入管理费用-其他就可以

老师,我们公司是生产性企业,现在要统计研发支出,去年的研发人员工资做进生产成本55000元和管理费用65000元,现在想调出来,请问怎么调呢?分录怎么做呢?
有个生产项目让别人做可研报告,现在要付一半费用,对方开发票给我们的发票摘要内容应该写什么
老师你好 想问下我们现在要支付一个项目的可行性研究报告的费用 分录应该怎么做呢
老师你好 我们是交通运输行业 目前公司下面有一个充电桩工程正在施工 现在项目上要支付可研报告费用 这个费用我的分录要怎么记
老师你好 请问我们支付给个人的一次性费用需要报税吗 分录怎么写 ?
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?