你好同学 可以的。期末编报表时,把负数重分类到预收账款或预付账款就可以。
老师帐套里有应收,应付,预收,预付一级科目,我需要在对应科目里设置二级科目,但是我不管怎么操作?他都提示这个
假如公司不设置预收预付账本,是不是可以把预收预付科目做成应付应收?
老师,不设预收预付科目都在应收应付科目,可以不?
老师,我不用预收预付科目,只用应收应付科目,那么报表重分类怎么设置
科目设置了预付,还要不要设置“应收”,只使用预付科目可以吗?
你好老师 经营超市业务预付货款50000元买牛肉会计分录怎么做
关于汇率差,我们会换外币去付费用,我固定业务系统的汇率,所有的汇率算到换汇差异里面,这种会不会有什么弊端?
老师,白酒的发票能报业务招待费不?
你好老师个体户经营超市购蔬菜水果5680元及运费2000元会计分录怎么做
老师,公司有个员工,也是股东,从去年12月开始未发放工资,也未申报个税,这个月让补发,期间借款了6万,想知道一下子申报12万多会不会有什么谁收风险
日本人在广州设厂,怎么把赚的钱转回日本,怎么做分录
老师这个题是怎么解出来的?麻烦给我写个详细步骤吧,插值法不用写
如何通过公式提取贷款的天数呢
老师,我准备工商年报,注册联络员时,法人信息我核对很多遍没问题,可是总是提示企业法人匹配错误,这是什么原因啊,现在都登不进去
冻玉米,是属于免税的项目?因为冻肉是免税的
那平常报表没分,报表显示应收账款是负数,应付账款也是负数,可以不?
不可以。把要负数明细重分类。 比如应收账款有A100,B-50。 期末要把这个B重分类至预收账款。
我是手工帐,就都在一起
是不是账本可以都放在应收应付账款,编制报表时把他们分出来?
手工账,作账时,也要分明细,不然账不能发挥作用。
我们的外账,其实就是钱已收了,货已拉了,就是票没开
所以做的时候都在应收应付,没有设预收预付科目
正常是应该作无票收入和销项税。 最好的方法 ,是无论对方是否要发票,我们只要销售了就给对方开。