你好同学 可以的。期末编报表时,把负数重分类到预收账款或预付账款就可以。
老师帐套里有应收,应付,预收,预付一级科目,我需要在对应科目里设置二级科目,但是我不管怎么操作?他都提示这个
假如公司不设置预收预付账本,是不是可以把预收预付科目做成应付应收?
老师,不设预收预付科目都在应收应付科目,可以不?
老师,我不用预收预付科目,只用应收应付科目,那么报表重分类怎么设置
科目设置了预付,还要不要设置“应收”,只使用预付科目可以吗?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
那平常报表没分,报表显示应收账款是负数,应付账款也是负数,可以不?
不可以。把要负数明细重分类。 比如应收账款有A100,B-50。 期末要把这个B重分类至预收账款。
我是手工帐,就都在一起
是不是账本可以都放在应收应付账款,编制报表时把他们分出来?
手工账,作账时,也要分明细,不然账不能发挥作用。
我们的外账,其实就是钱已收了,货已拉了,就是票没开
所以做的时候都在应收应付,没有设预收预付科目
正常是应该作无票收入和销项税。 最好的方法 ,是无论对方是否要发票,我们只要销售了就给对方开。