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老师,不设预收预付科目都在应收应付科目,可以不?

2023-09-13 22:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-13 22:33

你好同学 可以的。期末编报表时,把负数重分类到预收账款或预付账款就可以。

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快账用户1032 追问 2023-09-13 22:36

那平常报表没分,报表显示应收账款是负数,应付账款也是负数,可以不?

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齐红老师 解答 2023-09-13 22:37

不可以。把要负数明细重分类。 比如应收账款有A100,B-50。 期末要把这个B重分类至预收账款。

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快账用户1032 追问 2023-09-13 22:39

我是手工帐,就都在一起

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快账用户1032 追问 2023-09-13 22:40

是不是账本可以都放在应收应付账款,编制报表时把他们分出来?

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齐红老师 解答 2023-09-13 22:40

手工账,作账时,也要分明细,不然账不能发挥作用。

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快账用户1032 追问 2023-09-13 22:41

我们的外账,其实就是钱已收了,货已拉了,就是票没开

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快账用户1032 追问 2023-09-13 22:42

所以做的时候都在应收应付,没有设预收预付科目

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齐红老师 解答 2023-09-13 22:47

正常是应该作无票收入和销项税。 最好的方法 ,是无论对方是否要发票,我们只要销售了就给对方开。

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你好同学 可以的。期末编报表时,把负数重分类到预收账款或预付账款就可以。
2023-09-13
您好,可以的,这个看公司需求
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可以的,没问题的哈
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