咨询
Q

老师好,我想问下有一张发票我没看到,做了预付,但是在认证系统里我把进项抵扣了,那我这个月怎么冲预付呢,还有冲预付的会计分录怎么做分录啊

2023-08-01 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-01 14:51

您好, 认证的时候做账了吗

头像
快账用户4894 追问 2023-08-01 14:51

没有做账

头像
齐红老师 解答 2023-08-01 14:52

那直接 借库存商品 进项税务 预付账款

头像
快账用户4894 追问 2023-08-01 14:53

那实际可以抵扣的税额和我账上的税额这个差额怎么办,不用管吗

头像
快账用户4894 追问 2023-08-01 14:54

如果遇到已经做账了的,会计分录要怎么做呢

头像
齐红老师 解答 2023-08-01 14:54

对这个差额不用管 做账了税额就对上了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好, 认证的时候做账了吗
2023-08-01
同学你好 这直接冲就可以了 借费用科目 借jinx贷预付账款
2023-08-01
未认证时的会计分录: 借:原材料/库存商品 贷:应交税费--应交增值税(待抵扣进项税额) 应付账款--应付货款 认证后的会计分录: 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--应交增值税(待抵扣进项税额)
2019-09-23
同学你好 这个可以直接计入无形资产 可以原分录负数红冲
2021-11-12
借应交税费应交增值税进项借管理费用负数
2021-12-09
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×