你好,这个是正常的操作,没问题
我在2023年1月份开了2万元电费 备注写了2022年10-12月份电费, 实际上就是去年产生的电费 因为季度结算 在一月份开上季度发票刚好跨年了 这样会有什么风险
公司新购入3张2人位办公桌,2022年11月25日支付的款项,发票是11月30日给过来的,11月份只做了付款的那笔账,没有做进固定资产。这笔账如果要在12月份做进去固定资产的话,折旧应该从12月份计提还是从2023年1月开始份计提?因为我认为既然付款和发票都是在11月份,那么就算作在11月份开始投入使用了吧,应该在12月份开始计提折旧。只是因为之前的会计,在12月份没有做相应的账吧?
你好,老师,我们12月份有笔报销,发票因为某些原因没有在12月份取得,在下一年的1月份开过来了,放在12月份的凭证中,请问这个有税务风险吗?
你好,老师,我们12月份有笔报销,发票因为某些原因没有在12月份取得,在下一年的1月份开过来了,放在12月份的凭证中,请问这个在会计核算上有没有风险?在税法上有没有风险?
指定@郭老师继续回复,谢谢啦,我们12月份有笔报销,发票因为某些原因没有在12月份取得,在下一年的1月份开过来了,放在12月份的凭证中,请问这个在会计核算上有没有风险?在税法上有没有风险?
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纸质版发票丢了怎么办
老师好:咨询下,a 公司和 b公司往来款一致, a 和 b 公司的股东为同一个人。经个人股东确认,a公司的其他应付款,可以和这个个人股东的其他应收款抵消吗?
请问我是一般纳税人,有个清包工工程,可以开具3%的的简易计征的专票吧?对方可以抵扣这3%吗?
这个题目为什么不选择基础设施 我感觉筹建多个智能制造基地不应该属于基础设施嘛
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了