
老师我们1月开了一张税率13%的发票,2月冲红了。我们平时的税率都9%,这13%的我是正常申报,下个月申报的时候13%税率会出现一个负数嘛?
我们是销售方,一般纳税人企业,税率13%,现在对方抵扣时发现发票上税率是5%,这张发票是7月份开出去的,对方已经抵扣了的,请问现在销售方怎么做冲红?
老师上午好,请问10月份我还没报税做账,现在有一张发票做了红字冲销处理。我想请问一下我做10月账的时候,那张红字冲销的票怎么处理。
老师22年我们开了一张销售发票,税率6%,这个月发现税额应该是13%,所以做了红冲,有开了13%的蓝字发票,税率是有差的,怎么做账,10月份申报的时候怎么做
我们是一般纳税人,8月份开了一张发票,分录做:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税费) 10月红冲了这张票,又开了一张一样金额的,那10月冲红的分录怎么做?重开的蓝字发票分录怎么做?
老师,请问20年付一笔3000材料费,一直在往来挂着,现在才在系统查到这张票当时20年对方就给开了。这种情况怎么办?
老师我们公司这个季度只有职工工资没其他,计提合计4000发放了2000所得那里的职工薪酬计入成本费用是不是填4000实际支付给员工的是不是填2000
老师,原来投入产出法允许抵扣的进项税做分录姐 应交进项税 贷 生产成本 现在取消掉投入产出法了,按取得发票抵税,我还用做这笔分录吗?
老师,我们有一笔出口业务,中行结汇是分批打进来的,我们汇总一起作为销售发票的总金额么?
老师,贷款手续费专票可以抵进项不
老师,我们是代理报关公司,业务是A找我们报关,正常发票应该开给A,现在A要求我们把发票开给B,这样的情况是不是可以签个第三方付款协议还是直接和 B签订代理报关协议比较好
劳务公司互相送人到项目上,然后互相结算开票,怎么做账务处理呢
请问老师,甲方单位出租土地给乙方企业建商业街,由于是招商引资进来,租金比较低,就约定了土地出租二十年,在这期间商业街的房产属于乙方企业所有,满二十年合同期限后,房产归甲方单位,那这样的话,甲方单位需要在这二十年期间,登记这处房产在账上吗?
小规模纳税额人申报第二季度增值税的时候,变更为了一般纳税额人,从四月开始执行变更为一般纳税人,需要从四月开始一个月一个月申报增值税,那已经按照小规模纳税人开了发票的发票需要如何处理?如何申报增值税呢?
老师你好,比如25年的利润超过300万了,然后26年做完汇算清缴,那不享受小型微利企业,是汇算清缴以后,还是从26年1月就开始?