是的,就是在应交税费里体现

老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
老师好,我当月有笔进项没做认证,我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里,但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样,资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数,是怎么回事啊
老师,我才来这家公司,之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额,我在做1月份账的时候,我就做了一笔,待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要:科目划转,借:应交税费-待认证进项税额1601205.34,贷:应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写,入账这样做,都没问题吧?现在待抵扣进项税额科目已经无余额了,都在待认证进项税额这个科目里面了
你好老师,如果我的进项税入账的时候没有录入待抵扣直接进了进项,未抵扣的这一部分也未结转,在月末的资产负债表里请问会有显示吗?是在应交税费里吗?
老师好,请问一下,我们上个月没有销项税,所以我的进项税做到了应交税费-待认证进项税里面,但是资产负债表上显示了负数,是进项税还要怎么处理吗?
分公司怎么开通税务?是和正常公司一样吗?
公司2025年10月购入编织袋 对方这个月开具编织袋发票 金额是37000 这个2025年2026年分别要怎么处理!我们是购买 不是销售
2025年9月的合同现在才补签,我还需要申报缴纳印花税吗
老师好,请问社保4月初,需办理员工退工,离职日期选4月1日还是?
老师,您好,股权转让产生个税,是公司代扣代缴,还是原股东个人税务局缴呀
老师,我老板想注册个体户,但是他陕西已经注册过一个差不多相同行业的了,现在在山东在注册可以吗
发票如何批量下载????
我们3月份把第一季度工资发了,我要申报个税。3月份申报第一季度工资,之前个税报的是0,现在需要把之前1.2月个税更正了吗?还是直接3月份一次性报了? 哪种省税了?
老师 请问收到现代服务 包装服务费的发票 这笔款是应该记入到成本的 我应该记什么科目呢
老师我 工资薪金贷方累计 46500 实际发放37300 那我税收金额和账载金额 和实际发生额 填多少? 个税申报全年总金额是37300
是负数的形式吗?
是的,就是负数形式体现