同学,你好 1、销方跨年开具的红字发票的账务处理: 借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字) 同时 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字) 2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录: 借:库存商品(或原材料)(红字) 借:应交税金--增值税(进项税额)(红字) 贷:银行存款等(红字) 希望能帮助到您~
请问老师,上月开出的发票有误需在本月红冲,但本月未开发票,如果红冲本月税额就会出现负数,那么下月2020年1月可以抵税吗?具体怎么操作?
老师,今年开了一张销项负数发票,我做的凭证是这个,去年的发票,跨年了。不管是否跨年,都是在红冲的当月冲减销售收入。这样是对的吗
#提问#我们公司去年8月开了35万销售发票,但是发现是多开了,需要今年冲红,那我冲红的话,做去年的汇算清缴可以减掉跨年冲红的这部分收入吗?
老师请问、就是跨年红冲发票,去年12月开的,3月红冲的,那成本需要做负数凭证嘛冲减嘛
老师12月开的90万发票,现在想红冲,那12月开的90万那部分成本也得有才能减免那部分所得税嘛,不是红冲了就不需要成本了嘛
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?