您好,1. 支付的其他与经营活动有关的现金 2.以前年度损益调整结转到未分配利润 这个分录是一借一贷,不会导致报表不平的,要把这个金额加在负债表未分配利润里(期初未分配利润 %2B以前年度损益调整%2B本年净利润=期末未分配利润 )
老师好! 我司是小规模纳税人,1月31日银行收到工会汇款给我司的:2022年小微企业工会经费主动返还300元, 1.账务处理是不是这样: 借 银行存款300元 贷 应付职工薪酬 —工会经费300元 借 应付职工薪酬—工会经费300元 贷 以前年度损益调整 —管理费用 300元 2.以前年度损益调整科目是不是在1月31日结转到 利润分配—未分配利润? 借 以前年度损益调整—管理费用300元 贷 利润分配—未分配利润 300元 3.财务报表要怎么填写?
老师,请问一下,账上有以前年度损益调整科目,也结转到了未分配利润,但是资产负债表上“未分配利润”金额和利润表上的“利润总额”金额刚好相差的就是以前年度损益调整科目金额。申报电子税务局财报时候,审核不通过,怎么处理呢?
委托外部研发支付的款项 现金流量怎么指定 账务处理以前年度损益调整结转到未分配利润 财务报表不平怎么处理
老师您好,2023年12月份有以前年度损益调整科目,结转至未分配利润了,现在出报表发现资产负债表中未分配利润和利润表中的净利润勾稽关系不对,这个应该怎么处理啊?
2023年漏记收入,账补在2024年1月当期,通过以前年度损益调整转利润分配未分配利润,但是2023年的金蝶上财务报表还是未改之前的数据,我需要怎么处理?是反结帐到2023年12月还是怎么处理
老师,这是啥意思呀,为啥不能登录
客户A直接对私打款20万给业务小张,然后公司打算叫小张支付部分费用报销,请问这个怎么做账呢?可以以下这样操作吗? 借:其他应收--小张20万了 贷:应收账款20万, 出费用时候 借:销售费用—招待费20万 贷:其他应收-小张20万
老师,闪送公章 文件产生的闪送费记哪个
你好,企业自有的房产用作办公楼,企业的房产税怎么交?如果企业租入的房产用作办公楼,房产税怎么交?
员工已离职并入职新公司了,但是他也有给我们公司兼职跑业务,这种情况怎么给他申报个税呢?
你好老师,我们24年通过的高新技术企业,那么2025年对于研发费用每个月账的金额有要求吗?
总账会计找总账会计离职原因说什么比较合适
实缴注册资金交哪里了?还是自己的钱吗?
图书免税账务处理怎么做
企业去年交了所得税 今年汇算清缴时退了企业所得税 应该怎么做会计分录 谢谢老师
加在资产负债表里的期末未分配利润里嘛 利润表只反应本年利润不用动嘛
所有者权益变动表填在哪
您好,是的,利润表不动,所有者权益变动里的未分配利润也要动的
我系统自动生成的资产负债表 勾稽关系:期末未分配利润-期初未分配利润=利润表本年累计+以前年度损益调整 是不是代表报表已经平了 不用调整了
您好,是的呢,这样平了就没问题了
会计科目是在建工程的 现金流量都要指定到构建固定资产里嘛
您好,是的呢,是这么指定的
以前年度损益的金额在所有者权益变动表 里,上年余额 本年期初 本期增减 哪一个需要反应在里面的
您好,上年余额 下面的 其他 那里体现,您觉得可以么
那本年期初和本期增减要体现嘛
您好,上年余额 下面的 其他 那里体现了,本年期初那里自动更新数值了嘛
那本年增减不用体现是吧
您好,是的呢,本年不体现
有差错更正时 上年期末不是和本年期初就是不相等的嘛
您好,是呀,刚才我们的操作也是在 上年余额 下面的 其他 那里体现 这样 本年期初 不等于 上年余额 呀
那本年期初 本年增减变动都不用动是吧
您好,是的,我也这么理解