您好,1. 支付的其他与经营活动有关的现金 2.以前年度损益调整结转到未分配利润 这个分录是一借一贷,不会导致报表不平的,要把这个金额加在负债表未分配利润里(期初未分配利润 %2B以前年度损益调整%2B本年净利润=期末未分配利润 )

去年年底暂估了劳务费,今年年报前没有取得发票,怎么做账务处理?冲销?刚看到一个说法:没有收到发票 借以前年度损益调整 贷未分配利润,借应付账款 贷以前年度损益调整,这个做好不要做,做了被税局看到被罚款?
老师,请问一下,账上有以前年度损益调整科目,也结转到了未分配利润,但是资产负债表上“未分配利润”金额和利润表上的“利润总额”金额刚好相差的就是以前年度损益调整科目金额。申报电子税务局财报时候,审核不通过,怎么处理呢?
委托外部研发支付的款项 现金流量怎么指定 账务处理以前年度损益调整结转到未分配利润 财务报表不平怎么处理
老师您好,2023年12月份有以前年度损益调整科目,结转至未分配利润了,现在出报表发现资产负债表中未分配利润和利润表中的净利润勾稽关系不对,这个应该怎么处理啊?
2023年漏记收入,账补在2024年1月当期,通过以前年度损益调整转利润分配未分配利润,但是2023年的金蝶上财务报表还是未改之前的数据,我需要怎么处理?是反结帐到2023年12月还是怎么处理
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
加在资产负债表里的期末未分配利润里嘛 利润表只反应本年利润不用动嘛
所有者权益变动表填在哪
您好,是的,利润表不动,所有者权益变动里的未分配利润也要动的
我系统自动生成的资产负债表 勾稽关系:期末未分配利润-期初未分配利润=利润表本年累计+以前年度损益调整 是不是代表报表已经平了 不用调整了
您好,是的呢,这样平了就没问题了
会计科目是在建工程的 现金流量都要指定到构建固定资产里嘛
您好,是的呢,是这么指定的
以前年度损益的金额在所有者权益变动表 里,上年余额 本年期初 本期增减 哪一个需要反应在里面的
您好,上年余额 下面的 其他 那里体现,您觉得可以么
那本年期初和本期增减要体现嘛
您好,上年余额 下面的 其他 那里体现了,本年期初那里自动更新数值了嘛
那本年增减不用体现是吧
您好,是的呢,本年不体现
有差错更正时 上年期末不是和本年期初就是不相等的嘛
您好,是呀,刚才我们的操作也是在 上年余额 下面的 其他 那里体现 这样 本年期初 不等于 上年余额 呀
那本年期初 本年增减变动都不用动是吧
您好,是的,我也这么理解