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老师,我们有一台电脑3000元,一次性折旧了3000元,次年卖出电脑1500元,银行收,账务怎么处理呢?

2023-09-16 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-16 10:28

你好 购买的时候,借:固定资产,贷:银行存款等科目 计提折旧,借;管理费用,贷:累计折旧 处置的时候 借:固定资产清理 ,  贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:固定资产清理,贷:资产处置损益 

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快账用户8543 追问 2023-09-16 10:43

收入那1500不用开票吧

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快账用户8543 追问 2023-09-16 10:44

固定资产清理记的记的金额是哪个

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齐红老师 解答 2023-09-16 10:44

你好,对方如果需要发票,是可以开具的

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快账用户8543 追问 2023-09-16 10:49

老师,是这样吗

老师,是这样吗
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齐红老师 解答 2023-09-16 10:50

你好,处置的时候还需要考虑增值税,其他思路是正确的 

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快账用户8543 追问 2023-09-16 10:51

我们没有开票

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齐红老师 解答 2023-09-16 10:51

你好,没有开具发票,处置了固定资产也是有增值税的 

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快账用户8543 追问 2023-09-16 10:52

那增值税是几个点

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齐红老师 解答 2023-09-16 10:53

你好,这个固定资产,之前的进项税额有抵扣吗? 

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快账用户8543 追问 2023-09-16 10:53

有的,有进项税

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齐红老师 解答 2023-09-16 10:55

你好,这个固定资产,之前的进项税额有抵扣,那现在处置就是按13%的税率 

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快账用户8543 追问 2023-09-16 11:04

这样我们上个月没开票,报税的时候是不是视同销售?

这样我们上个月没开票,报税的时候是不是视同销售?
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齐红老师 解答 2023-09-16 11:04

你好,这个是处置固定资产,而不是一般的销售货物收入(需要注意的)

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快账用户8543 追问 2023-09-16 11:07

那报税的时候怎么填写增值税呢

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齐红老师 解答 2023-09-16 11:09

你好,报税的时候,在销项税额填写相应金额就是了

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你好 购买的时候,借:固定资产,贷:银行存款等科目 计提折旧,借;管理费用,贷:累计折旧 处置的时候 借:固定资产清理 ,  贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:固定资产清理,贷:资产处置损益 
2023-09-16
1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)
2022-06-16
你好,你们加计扣除金额是按平均折旧金额还是按一次性的
2024-05-24
应该是开销售电脑的名称,不是开办公费
2025-07-24
主要不妥之处: 收入确认不合规:应在交付电脑时一次性确认 18000 元收入(权责发生制),而非按收款进度分期确认。 合同条款潜在风险:若未明确分期收款细节,可能被认定为直接销售,面临提前纳税风险。 发票内容错误延伸影响:开 “办公用品” 属虚开,可能牵连甲公司折旧扣除合规性,引发税务核查。
2025-07-24
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