你好,你们加计扣除金额是按平均折旧金额还是按一次性的

老师,您好,我们是一家检验检测公司,有检测设备一台,价值2.2万,2023年6月购进的时候参照我们老会计的做法直接走了管理费用,没有计入固定资产。我们公司只有这一台设备。在我们学堂听课后学习到这样做不对,我想调整一下,请问我从记账方面怎么调整,所得税汇算清缴我还没有申报,不想享受固定资产一次性扣除的政策,请问老师,我们怎么调整,谢谢老师
老师你好,我有一台电脑36000元,按3年折旧,每年就是12000元,但是这台电脑用于研发费用,报税的时候又享受500万的固定资产一次性扣除,请问调整调减的金额是怎么计算的
您好,我公司购入2020年购入一台机器设备,不含税200万元,预计净残值5%=10万,享受了固定资产一次性扣除政策,21年计提了折旧14.25万,平常每年19万折旧,问题是这样的,第一年产生了185.75万元差异,22年开始会计每年19万折旧,税务上调增了175.75万元,加上21年计提的14.25万,正好190万元,也就是扣除了净残值的金额,但税法一次性扣除是200万元,那余下的10万怎么处理?,
老师请问医疗器械销售公司一般纳税人小微企业,24.11月购入1台免疫分析仪,收到专票已抵扣进项税5万。固定资产金额35万税5万共40万。我24.12月折旧时借管理费用-折旧怎么计算?是35万除以10年还是40万除以10年?问题二我可以年底一次性加速折旧吗就是年底一次性扣除因为老板说利润太高,要年底一次性扣除,可以的话我汇算清缴时要调增对吧?老师写的具体点吧,感恩老师的付出。
老师,您好!请问一下我们23年有一笔固定资产4918元的发票是虚开的,那它的折旧就不能所得税税前扣除,那是不是以为着它每年的累计折旧,2023年我们都需要做调增,我们的账务是不是做成借:营业外支出311.44元,贷:累计折旧 311.44元,然后24-以后年度每年都要调增折旧金额呢。现在我们账务做的是借方管理费用 ,同样我们也是需要调增的对不对。 24年又折旧了496.01元,针对该资产我们23年做了一次性税前扣除,那24年我需要调增原值4918+24年折旧496.01元,以后年度调增每年折旧额,还是24年我调增原值+23年一次扣除调减金额(4918-311.44=4606.56)
问一下大家,公司员工小产假,是不是休息30天, 工资是不是生育津贴和工资,取高的一部分给员工,假如员工的工资是5000,生育津贴是3000,那么公司需要在付2000给员工补足差额,对不对,另外:不满30天来上班了,需要另外支付工资的是这样算吗,还有全勤也需要发吗
你好,我是一名新成本会计,公司做硅胶制品的,有好几个车间,每个月都有半成品,包装部和仓库每个月也都有半成品和成品,我该怎么算成本呢? 老板把半成品和成品的存货价值分别为12元和16元一公斤,每月知道新投料多少,但不知道产了多少半成品,和成品,每个月大概知道盘点数,麻烦你教我怎么去算发货的成本?
销售收入小于5000万,这个是看近一年的,还是近三年的
老师 请问 公司租老板的车 写完协议后还需要老板代开发票吗
进出口企业变更地址,除了执照,还有哪些需要变更的
麻烦问下,费用做到以前年度损益里面去,需要调整以前年度的报表吗?
老师,请问一个公司如果股权做了工商变更,没有做税务变更,会有什么影响或者后果?需要在什么时间内做完变更?(例如:A股东变成B股东,或者A股东变成小规模公司这种情况)?
一款产品的售价是50,买材料是70,加工后有废料,废料可以卖10,这种材料成本做账的时候做多少呢
老师,请问现在下载增值税申报表是一页一页的那种,请问有没有那种操作方式可以达到以前的那种效果是完整的一个月的申报信息(含主表和附表)
房地产企业23年8月收到开发成本票4万,进项税3000.23年12月已结转成本,现在26.5月对方需要红冲这笔发票,当地产企业需要补什么税,进项税转出,相应附加税,所得税怎么做,需要缴纳滞纳金吗
我就是想问这个的,应该用哪个了
我的这台电脑折旧是12000元用于研发,相当于调减12000元,但是我又享受500万固定资产一次性扣除,我应该调减24000元,还是其他金额了
你好,账务上还是按平均年限法计提折旧,只是企业所得税申报表填写加计扣除转就可以
是的,我就问报汇算清缴时怎么调减,调减金额是少
只调减你当期计提的折旧
可是我还享受了500万固定资产一次性扣除,难道这里不用调减吗?
你好!因为你一次加息扣除了,所以当期计提的折旧是不是重复了?把重复的扣减出来
我做账的时候研发费用就是12000元,假如我的利润总额是10000元,企业所得税税率是5%,我又要享受研发费用加计扣除,又要享受固定资产一次性扣除,请问我最后需要交税是多少
你好?你们加计扣除是75%还是100%
你们利润总额是36000元全部扣除后金额吗
100%,利润总额是按照12000元扣除算下来的
你好!不是一次加计扣除了吗,是在同期吗?
加计扣除是指税法上的
你好!这样的话你加计扣除是交不了税的