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请问,朋友公司是做市政工程的,今年开票几百万,进项发票只有几十万,每月增值税要交几十万,年底所得税又要交好多。我给朋友出的主意是,一方面抓紧问之前没开票的供应商补开票,税点公司可以认,另外,在12月和明年1月报工资个税时补报施工人员全年个税,这样可以增加工资支出。剩余的利润以成立个人独资企业的形式开票给公司开取得成本票。请教老师这些办法是否可以行,有无税务风险。
老师好,案例: 有一家个人独资企业业主是王平,2021年取得营业收入200万,营业成本90万,税金及附加15万(包含已经预缴的个人所得税3万); 销售费用15万; 管理费用30万(其中业主王平的工资薪金8万,其他员工的工资薪金20万,业务招待费2万); 财务费用3万; 营业外支出5万,为行政性罚款支出。王平除以上经营所得外,未取得综合所得。 2020年,王平费用减除标准6万元;专项扣除3万,专项附加扣除3.6万元(其中子女教育1.2万,赡养老人2.4万)。 计算: 经营所得利润总额=200-90-15-15-22-30-3-5=20万。 业务招待费调整: 2×60%=1.2万,200×5‰=1万元,调增=2-1=1万。 不允许扣除的项目: (1)业主工资8万; (2)行政性罚款支出5万; (3)个人所得税3万。 应纳税所得额 =20+1+8+5+3-6-3-3.6=30.4万; 应纳税额 =30.4×30%-4.05=5.07万; 应补缴税额 =5.07-3=2.07万。 麻烦看下 这个有没有问题 谢谢
老师啊,我们是小规模纳税人,从今年1月到目前为止没有成本票,仅仅只有老板娘一个人的工资加起来也就1万多,但是咱们我看了开票系统销售额有78万多,请问需要多少成本票呢?另外如果成本票只有两三万的话要交多少企业所得税呢
个人独资企业交个人经营所得税,问: 今年收到一笔租金50万(是今年和之后9年的租金),今年截止目前成本费用只有9万加每月5仟的工资扣除也只有15万,所得税应交多少?
是不是有一个政策说个人年收入12万以内可以不需要做汇算清缴?我朋友在电影公司工作,他申报工资薪金的时候只申报4000多,所以每个月都没有预交个人所得税,但是他一年发的工资加上发的季度奖和年终奖合计金额大概是8-9万元,如果只考虑一年扣除6万元生计费的,这种情况可以无需做汇算清缴吧?也就是无需交个人所得税吧?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
您好,不好意思,这个50对不对哦,1年才5万租金,成本费用24万哪有利润嘛
是的今年收5万,但同时预收了45万,今年15万成本费用,要交个税吗
您好啊,不用交税的,咱费用怎么这么高啊,亏这么多
老师 重点是问你预收款的这部分要不要交生产经营个人所得税
您好,不用交的,预收是分到各年的收入去哈 企业预收租金时其预售款项应该用“预收账款”科目来核算,因为租金是属于是提前收付,但其实并未进行履行,所以企业并未将这笔货款纳入到利润当中去,而是看作为负债的预收账款当中,其账务处理如下: 预收租金时,会计分录如下: 借:银行存款/现金, 贷:预收账款, 应交税费—应交增值税(销项税额)。(增值税为收到预收款的当天) 实际确认收入时,计入“其他业务收入”科目核算,冲减预收账款,会计分录如下: 借:预收账款, 贷:其他业务收入。
那么个独企业如果当年有盈利的话可抵扣往年亏损吗?因为它交个税不交企业所得税
您好,知道交个税,可以的呢,
生产经营所得申报界面不体现往年亏损呀怎么抵扣?
您好,个体户参考一下 个体户的经营所得可以用来弥补以前年度的亏损。具体的操作流程是:首先,在《个人所得税年度纳税申报表》的“核定抵减亏损”一栏中,填写自本年度起累计有效亏损额(不含计提亏损)。然后,在“被抵减亏损金额”一栏中,填写本年度应用累计有效亏损额,也就是本年度你的经营所得。
我们是查账征收
您好,是的,上面的“核定抵减亏损”不是核定征收,是账上确定的亏损
好的,老师,合同中写10年租金为50万未注明是否含税,确认收入时要换算成不含税金额吗?
您好啊,那对方给我们多少钱啊,他要开票么,他只给我们这么多钱,一般认为就是含税的
9月给25万10月给25万 ,开收据不开发票 ,算个独的小微企业 ,老师看一下分录对吗: 9月①借银行存款25万 贷其他业务收 37128.71(9个月) 预收账款210396.04(51个月) 应交税金-增2475.25 ②借应交税金 一增 2475.25 贷营业外收入-免交增值税2475.25 10月: 借银行存款25万 贷预收账款247524.75(60个月) 应交税金-增2475.25 ②借:预收账款4125.41贷其他业务收入4125.41(10月) ③借应交税金-增2475.25 贷营业外收入-免交增2475.25
您好,分录是这样的呢, 那个免的增值税,有说 记 其他收益,有记 营业外收入
老师,因为30万内免交增值税我可以不做提增值税和免交增值税的分录直接按含税价做到收入和预收款里吗?
您好,不要这么做嘛,虽然对利润没有影响,但账上没有体现我们的政策子
呵呵,好的,谢谢老师!
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~