借:管理费用业务成本等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应交款-公积金,交交税费-个税

老师,你好。 我们是做安保服务的,业务就是给各个工程派安装人员,我们公司发放工资。那计提工资时是计入管理费用还是主营业务成本?
老师,您好,请问劳务公司收到工程款分录怎么写?
老师您好!我是会计新手,请问工程监理公司常用的会计科目有哪些?监理公司一般用哪种财务软件?
老师您好!请问工程监理公司是服务业,那员工工资计提分录怎么写
老师您好!我公司是工程监理公司,属于服务业,收到监理服务费账务处理怎么写?
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!